Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 17 Maggio 2024)Istituto Comprensivo Pascoli - Cappuccini
Aggiornato al 23.01.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 32340865 del 31/08/2023 PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE LOTTO 11 FATTURE DAL 2014 AL 2020 1.532,00 1.532,00 14/09/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
IMPONIBILE ODA IDENTIFICATIVO N. 6807366 IN ADESIONE A CONVENZIONE RETI LOCALI 7 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SEREVIZI PER LA REALIZZAZIONE , MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE P.A. 44.429,84 44.429,84 24/01/2023
14/06/2023
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
O.E.I. NR.7114732 PROT. N. 295 VI.2 DEL 16-01-2023 PER FORNITURA BENI PROGETTO 13-1-5A-FESRPON-PU-2022-136 AVVISO 38007 56.864,28 56.864,28 31/03/2023
08/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. S.U. (07611090726)
Aggiudicatari:
LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. S.U. (07611090726)
O.E.I. 7291584 PER SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO 7.298,00 0,00 06/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T)
Aggiudicatari:
ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T)
DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 5913 DEL 25-09-2023 per la Forniturao di dotazioni digitali e arredi innovativi per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativ 77.130,88 0,00 27/09/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPULAB SRL (02157890720)
Aggiudicatari:
COMPULAB SRL (02157890720)
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 9 PROT. N.4290 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA PON AAVVISO 33956 70,44 70,44 23/06/2023
08/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
N. 2023.FD31.E_EE DEL 18/12/2023ABBONAMENTO ANNUALE “VITA DELL’INFANZIA” DELL’OPERA NAZIONALE MONTESSORI,CONTRIBUTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 389, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 50,00 0,00 22/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA NAZIONALE MONTESSORI (80203390580)
Aggiudicatari:
OPERA NAZIONALE MONTESSORI (80203390580)
ORDINE DIRETTO PROT. N. 3301-VI.2 DEL 20-05-2023-PER SERVIZIO NOLO PULLMAN E PRENOTAZIONE PRANZO USCITA DIDATTICA CASTEL DEL MONTE GIORNO 23 MAGGIO CLASSI 4 SCUOLA PRIMARIA 2.834,00 2.834,00 21/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
fattura n. 062_PA del 10/05/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI VISITA E LABORATORIO DIDATTICO N. 35 ALUNNI ALTAMURA E MUSEO ARCHEOLOGICO 500,00 500,00 16/05/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728)
Aggiudicatari:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728)
IMPONIBILE ORDINE DIRETTO PROT. N. 7444 VI.3 DEL 14-11-2023 PER NOLO PULLMAN VISITA GUIDATA ROMA CITTA' DEL VATICANO CLASSI IV E V GIORNO 22-11-2023. 4.363,64 4.363,64 14/11/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
VISITA GUIDATA LECCE- GIUGIANELLO- ORTO BOTANICO MODULO CONFERMA PRENOTAZIONE PROT. 2280 DEL 06-04-2023- IMPONIBILE 711,90 711,90 22/04/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728)
Aggiudicatari:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728)
Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo Piattaforma Segreteria CLOUD e dei servizi connessi per l’anno 2023 prot .661 - VI.2 - del: 31-01-2023. O.E. I. NR. 7134751 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 200346-IMPONIBILE 1.400,00 1.400,00 31/01/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7457971 PROT. N. 6745 VI.2 PER servizio di assistenza tecnica , manutenzione e consulenza on line per i prodotti Hardware e Software - durata annuale 01/11/2023 al 31/10/2024 600,00 600,00 23/10/2023
24/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 1022058248 del 02/03/2022 PER CORRISPONDENA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2022. CONTO COTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO 1022058248 28,18 28,18 31/01/2023
14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 600,00 600,00 27/05/2023
19/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
fattura n. 174 del 29/11/2023 per corso di preparazione esami Cambridge a.s. 2022-2023 803,28 803,28 30/11/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (LWLMDJ65R63Z114E)
Aggiudicatari:
ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (LWLMDJ65R63Z114E)
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ER LA FIGURA RPD-DPO AI SENSI DELL'ART.39 PAR.1 DEL REG. EUROPEO 679-2016 690,00 0,00 19/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. SRL (05887401213)
fattura n. PA/1 del 19/05/2023 VISITA GUIDATA FATTORIA DIDATTICA DI CASSANO MURGE GIORNO 12-05-2023 CL 2, A,B,C,D SCUOLA PRIMARIA 696,00 696,00 26/05/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPONIO MARIAGRAZIA (CPNMGR89H43A662K)
Aggiudicatari:
CAPONIO MARIAGRAZIA (CPNMGR89H43A662K)
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 33 PROT. N. 8534- VI- 2 DEL 21-12-2023 PER ACQUISTO COPRITERMOSIFANI ARCOBALENO per tre classi della Scuola Primaria 563,36 0,00 21/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 7 PA 2023 del 08/05/2023PER NOLO PULLMAN ALTAMURA GIORNO 08-05-2023 CLASSI 3 SCUOLA PRIMARIA 581,82 581,82 21/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
ORDINE DIRETTO PROT 2652 IV.6 DEL 26 -04-23 PER NOLO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI SSIG GIORNO 29-04-2023 BARLETTA 1.363,64 1.363,64 26/04/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
n. 200/PA del 29/05/2023 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 914,50 914,50 05/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
Aggiudicatari:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
Imponibile Buono d'ordine prot. n. 5779-VI.2 del 20-09-2023 per l'acquisto di Registri dei Verbali e Registri Presenza pers. ATA 182,20 182,20 27/09/2023
06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
IMPONIBIE BUONO D'ORDINE N. 21-2023 PROT. N. 7329 - VI.2 - del: 09-11-2023per la fornitura di materiale pubblicitario - progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi 327,43 327,43 09/11/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
fattura n. 083_PA del 13/05/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI, VISITA E LABORATORIO DIDATTICO 11 MAGGIO 2023 ALTAMURA N. 50 STUDENTI 714,29 714,29 16/05/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728)
Aggiudicatari:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728)
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.7 PROT. N. 4035-VI.2 DEL 15-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO SCUOLA IN MOVIMENTO 2- AVVISO 33956 70,69 70,69 23/06/2023
08/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
IMPONIBILE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PROT. N. 2930-VI.2 DELL'08-05-23 PER NOLO PULLMAN BARI TEATRO ROYAL 11 MAGGIO CL.5 C-D- 345,45 345,45 21/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
fattura n. 868/PA del 15/12/2023 abbonamento completo annuale - contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 285,19 0,00 22/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (80176950584)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (80176950584)
DETERMINA A CONTRARRE PROT. 1007-VI.2 DEL 15-02-23 - ORDINE PROT. 1008 VI.2 DEL 15-02-2023 -PER ASSISTENZA PACCHETTO AXIOS DA REMATO 2 INTERVENTI URGENTI ON SITE-IMPONIBILE 700,00 700,00 15/02/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
fattura n. 2023202050 del 19-12-2023l’abbonamento annuale per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 139,98 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA (80009810484)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA (80009810484)
Affidamento diretto per l’acquisto del pacchetto AXIOS DIAMOND 2024 (adesione triennale e fatturazione annuale- terzo anno) -–Prot. n.0008500 - VI.2 - del: 20-12-2023 2.385,00 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
fattura n. 11 PA 2023 del 11/05/2023 PER NOLO PULLMAN CASSANO MURGE GIORNO 12 MAGGIO CLASSI 2 SCUOLA PRIMARIA 772,73 772,73 21/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N. 341 DEL 18-01-23 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 730,00 730,00 24/01/2023
13/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASOFT DI CANGIANO ANTONIO (CNGNNP76A01I452C)
Aggiudicatari:
MEDIASOFT DI CANGIANO ANTONIO (CNGNNP76A01I452C)
fattura n. FPA 5/23 del 18/01/2023 820,00 820,00 31/01/2023
14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIME 4 FUN SRL (12433301004)
Aggiudicatari:
TIME 4 FUN SRL (12433301004)
DETERMINA PROT. 2808-VI.2 DEL 04-05-2023 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PRENOTAZIONE VIAGIO INCONTRO DI RETE DIGITAL HIGHLIGHT A BASSAANO DEL GRAPPA 590,00 590,00 04/05/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Ordine prot. n.2100-VI. 2 DEL 28-03-2023 -Bergantini “La Contabilità di Segreteria” accesso al nuovo BERGANTINI 2023 Newsletter settimanale 72,00 72,00 28/03/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
IMPONIBILE ORDINE PROT. N.6334 IV.5 DEL 07-10-2023 PER NOLO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI GIORNO 11-10-2023 A MONTE SANNACE GIOIA DEL COLLE 272,73 272,73 12/10/2023
06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
abbonamento “Notizie della scuola 2022/23 Esp.Amm.-Agenda della scuola 2022-23 Ipertesto Unico 2023 Pacchetto Webinar Dirigere Scuole 2023 Repertorio 2023” ORINE PROT. 2096 -VI.2 DEL 28-03-23 260,00 260,00 28/03/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
fattura n. 221_PA del 15/06/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI VISITA GUIDATA E DIDATTICA DEL 23-05-23 ANDRIA CASTEL DEL MONTE 750,00 750,00 17/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728)
Aggiudicatari:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728)
fattura n. 3 PA ORG 2023 del 01/03/2023 PER SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 02-03-2023 AL 04-03-2023- CONTRATTO PROT. N. 1358 DELL'01-03-2023 23.310,00 23.310,00 22/03/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7562919 per l’affidamento diretto per il rinnovo Piattaforma Segreteria CLOUD e dei servizi connessi per l’anno 2024 Prot. n.8501 - VI.2 - del: 20/12/2023 1.400,00 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE NOLEGGIO 12 MESI ACCORDO PROT. N. 1263 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA' B -C. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N.1255 VI.2 DEL 27-02-2023 1.596,00 1.197,00 27/02/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
MODULO CONFERMA ORDINE PROT. 2281 DEL 06-04-2023 VISITA GUIDATA ALUUNI SSIG GIORNO 27-04-23 SAMMICHELE DI BARI - GIOIA DEL COLLE 559,52 559,52 26/04/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728)
Aggiudicatari:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728)
Determina di affidamento diretto prot n. 576 - VI.2 - del: 27-01-2023 Servizio di nolo pullman per trasporto alunni in data 31 gennaio 2023 presso il Multicinema Galleria di Bari A-R- -IMPONIBILE 590,91 590,91 27/01/2023
14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO E DONGIOVANNI SRL (03660130729)
Aggiudicatari:
ROBERTO E DONGIOVANNI SRL (03660130729)
AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 5593 - VII.5 DEL 14-09-2023 DDEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI -STRATEGIE DIDATTICHE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 900,00 900,00 10/10/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (80176950584)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (80176950584)
BUONO D'ORDINE N6 DEL 13-06-2023 PROT. N. 4036 VI.2 DEL 15-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON AVVISO 33956 MODULO SCUOLA IN MOVIMENTO 1 59,72 59,72 23/06/2023
06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 1023065099 del 04/03/2023 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2023 CONTO CONTRATUALE N. 31081947-001 263,61 181,13 08/03/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7436299 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 389067 per l’acquisto di n. 7 Gruppi di continuità per i PC degli uffici e PC server , APC EASY UPS 900 VA/480W 721,00 721,00 06/10/2023
06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
BUONO D'ORDINE PROT. N. 6848 - VI. 2 DEL 24-10-23 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLAPRIMARIA 3.267,26 2.482,74 24/10/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 4 PA ORG 2023 del 01/03/2023 PER SERVIZIO VIAGGIO E ALLOGGIO PER DS E N. 3 DOCENTI PER APRTECIPAZIONE DIDACTA 2023 1.082,00 1.082,00 22/03/2023
25/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
fattura n. FPA 199/2023 del 18/12/2023 abbonamento annuale Rivista ANDERSEN (10 numeri compreso il monografico estivo)contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 79,00 0,00 22/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. (02286480104)
Aggiudicatari:
FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. (02286480104)
fattura n. 0/2837 del 18/12/2023 Dida – abbonamento 2023-24 contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 39,80 0,00 22/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7392236 Nr. Procedura 359682Attivazione/rinnovo dominio.edu.it - annuale 90,00 90,00 27/09/2023
13/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 9 PA 2023 del 10/05/2023 PER NOLO PULLMAN ALTAMURA 11 MAGGIO 2023 CL.3 SCUOLA PRIMARIA 681,82 681,82 21/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto del pacchetto AXIOS DIAMOND 2023 adesione triennale e fatturazione annuale- secondo anno prot. n. 662 - VI.2 del: 31-01-2023-imponibile 2.385,00 2.385,00 31/01/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
BUONO D'ORDINE PROT. N. 3431-VI.2 DEL 24-05-2023 PER SERVIZI INTERNET nell’ambito del progetto Attiv@Noci – finanziato a valere sul bando Saper(e)Consumare PLESSO PASCOLI 2.000,00 2.000,00 24/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO & C. (02942920725)
Aggiudicatari:
TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO & C. (02942920725)
Rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Amministrare la Scuola” - Anno solare 2023-Determina di affidamento diretto Prot.0001225 - VI.2 - del: 25/02/2023 80,00 80,00 25/02/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ORDINE DIRETTO PROT. N.2576 DEL 20-04-2023 PER NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI 21-04-23 LECCE E GIUGIANELLO CLASSI II SSIG-IMPONIBILE 1.454,55 1.454,55 22/04/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
fattura n. 293/2023 del 17/05/2023 PER RINNOVO N. 6 LICENZE ANTIVRUS POSTAZIONI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA 102,00 102,00 20/05/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PROT.N.5478 - IV.5 - del: 12/09/2023 350,00 0,00 13/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Movimento di Cooperazione Educativa (98146870925)
Aggiudicatari:
Associazione Movimento di Cooperazione Educativa (98146870925)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO ANNUE ART. 14 PUNTO 1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DALL' 01-07-2023 AL 30-06-2027 1.300,00 325,00 13/10/2023
30/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.11 PROT. N.4286-VI.2 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO LE IMMAGINI DELLA NOSTRA VITA PON AVVISO 33956 98,36 98,36 23/06/2023
06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
Aggiudicatari:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
BUONO D'ORDINE PROT N. 0006902 - VI.2 - del: 26/10/2023 PER LA FORNITURA MATERIALE IGIENICO. 2.249,10 2.249,10 26/10/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDDYCART S.R.L. (04227730720)
Aggiudicatari:
EDDYCART S.R.L. (04227730720)
ORDINE DIRETTO PROT. N. 2652 DEL 26-04-2023 PER NOLO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA GIORNO 27-04-23 PUTIGNANO- IMPONIBILE 300,00 300,00 26/04/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 22 PROT. N. 7487-VI.2 DEL 14-11-2023 PER ACQUISTO N. 1 TONER NERO KYOCERA TASK ALFA 5053 ci UFFICI 68,44 68,44 14/11/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL COMPUTERS E ELETTRONICS DI IVANO FUSILLO (FSLVNI86M21F915N)
Aggiudicatari:
DIGITAL COMPUTERS E ELETTRONICS DI IVANO FUSILLO (FSLVNI86M21F915N)
CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNBICO - INFORMATICA SUL POSTO E DA REMOTO PROT. N. 572 - DEL 27-01-2023-IMPONIBILE 2.459,00 2.459,00 27/01/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPULAB SRL (02157890720)
Aggiudicatari:
COMPULAB SRL (02157890720)
BUONO D'ORDINE N.8 PROT. N. 4554 - VI.2 DEL 03-07-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUME PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AVVISO 33956 446,70 446,70 05/07/2023
24/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
BUONO D'ORDINE N. 30 PROT. N. 8376 DEL 16-12-2023 PER ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA-contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 348,90 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE RCS MEDIA GROUP SPA (12086540155)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE RCS MEDIA GROUP SPA (12086540155)
fattura n. 23V002487 del 22/12/2023 Abbonamento annuale a Eco Geo Kids History Kids Scienze Kidscontributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 77,70 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sprea SPA (00746350149)
Aggiudicatari:
Sprea SPA (00746350149)
ORDINE DIRETTO PROT. N. 2652 -IV.6 DEL 26-04-2023 PER NOLO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI SSIG GIORNO 27-04-23 A SAMMICHELE E GIOIA DEL COLLE-IMPONIBILE 581,82 581,82 26/04/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7350605 PROT. 4725 DEL 19-07-23 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 636,80 636,80 19/07/2023
08/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
n. 252/E del 30/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA RISORSE EX ART. 39 BIS DEL D.L. 9 AGOSTO 22 N. 115 2.378,83 2.378,83 03/04/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 10 PROT. N. 4278 - VI.2 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO CARTE FOTOCOPIE 875,00 875,00 23/06/2023
08/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARGARITO MARIO E ROBERTO SAS (02666100751)
Aggiudicatari:
MARGARITO MARIO E ROBERTO SAS (02666100751)
NOLO PULLMAN USCITA DIDATTICA MASSERIA TINELLI NOCI GIORNI 1,5,6,7,8 GIUGNO 2023 PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA. 400,00 0,00 06/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729)
IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7348183 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 333819 per la fornitura di materiale pubblicitario Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 97,90 97,90 18/07/2023
13/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
CONVENZIONE PROT. N. 6527-DELL'08-11-2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO AL PROGETTO ATTIV@NOCI FINANZIATO SUL BANDO SAPER(E) CONSUMARE,INTEGRATA CON DET. 3255-IV. 5 DEL 18-05-23 5.510,00 5.510,00 22/04/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T)
Aggiudicatari:
ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T)
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE PROT. N. 1295 VI.2 DEL 28-02-2023 PER ACQUISTO N.4 VALIGETTE PRONTO SOCCORSO 137,80 137,80 28/02/2023
25/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
Aggiudicatari:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 7408692 Affidamento diretto su MEPA tramite ORDINE IN CONVENZIONEn.1 apparecchiatura multifunzione in noleggio 2” fotocopiatrice a colori lotto 6 produttività C – 36 Uffici q.ta annuale 966,96 0,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
IMPONIBILE NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO TEATRO MARGHERITA BARI -MOSTRA REAL BODIES- A.R. IN DATA 16-01-23.DETERMINA A CONTRARRE PROT. 257 600,00 600,00 24/01/2023
14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729)
CONTRATTO PROT. 3756-IV.6 DEL 07-06-2023 PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA GIORNI 6-7 GIUGNO CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA 15.750,00 15.750,00 21/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
BUONO D'ORDINE PROT. N.6875 -VI,.2 DEL 25-10-2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SEC. I GRADO PASCOLI 816,10 816,10 25/10/2023
24/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 22-23 PROT. N. 332 VI.9 DEL 17-01-23-IMPONIBILE 1.500,00 750,00 24/01/2023
08/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LISEA s.c.a.r.l. (08415070724)
Aggiudicatari:
LISEA s.c.a.r.l. (08415070724)
IMPONIBILE ORDINE N. 12 PROT. N. 4288-VI.2 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO CANTA CON NOI PON AVVISO 33956 33,58 33,58 23/06/2023
06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
BUONO D'ORDINE PROT. 4813- VI. 2 DEL 31-07-2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE 287,56 287,56 23/10/2023
06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
Aggiudicatari:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
ASSICURAZIONE INFORTUNI/RC/ASSISTENZA /TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A., ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA POLIZZA N. 39592 DECORRENZA ORE 24: 22-11-2023 SCADENZA ORE 24: 22-11-2024 3.705,00 0,00 22/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7122026 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-510 - Avviso pubblico prot.n. 20480 245,55 245,55 24/01/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
IMPONIBILE O.E.I. N.7217776 DEL 31-03-2023 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-136 305,75 305,75 31/03/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Totali Numero Lotti: 87 296.632,49 197.731,72
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