Consultazione gare anno 2022

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo di Noci
Aggiornato al 26.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FT. N.11-CM DEL 14-12-22 – TERZA RATA – CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 PER N. 2 DOCENTI ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 592-VI.2 DEL 26-01 1.000,00 1.000,00 21/12/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757)
fattura n. 00048PA del 14/12/2022 PER CERTIFICAZIONE N.4 ESAMI CAMBRIGE MOVERS E N.15 ESAMI CAMBRIDGE FLYERS 1.349,50 1.349,50 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LORD BYRON COLLEGE SRL (00913760724)
Aggiudicatari:
LORD BYRON COLLEGE SRL (00913760724)
BUONO D’ORDINE N.34 PROT. N. 7202 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E.F. 2022 79,00 79,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEGUAGISKIA STUDIOS S.A.S. (01691720468)
Aggiudicatari:
FEGUAGISKIA STUDIOS S.A.S. (01691720468)
BUONO D’ORDINE N.37 PROT. N. 7206 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E.F. 2022 285,19 285,19 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (01008121004)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (01008121004)
BUONO D’ORDINE N.35 PROT. N. 7204 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E 390 E.F. 2022 87,70 87,70 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
BUONO D’ORDINE N.33 PROT. N. 7198 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E.F. 2022 99,98 99,98 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
IMPONIBILE FT.135-PA DEL 14-11-22 – ORDINE N. 2 PROT. N. 342-VI.2 DEL 18-01-22 FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO (FUNZIONI ANNUALI + 3 SCRUTINI). 585,00 585,00 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
IMPONIBILE FT N. 134-PA DEL 14-11-22- BUONO D’ORDINE PROT. N. 331 DEL 17-01-22 PER ASSISTENZA TECNICA AXIOS DA REMOTO + N.2 INTERVENTI URGENTI ON SITE 700,00 700,00 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 139-PA DEL 30-11-2022 -ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 136 DEL 25-11-22 PER ATTIVAZIONE MODULO PAGOSCUOLA . 200,00 200,00 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
IMPONIBILE FATTURA N. 575-PA DEL 22-11-22-BUONO D’ORDINE N. 21-2022 PROT. N.4484-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO N. 6 CASELLARIO CON ANTE COLORATE 4.082,00 4.082,00 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' (02831590167)
Aggiudicatari:
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' (02831590167)
IMPONIBILE FATTURA N.751 DEL 21-11-2022-BUONO D’ORDINE PROT. N. 4492-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 3.139,04 3.139,04 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
IMPONIBILE FATTURA N. 1010803970 -CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5295533- III ANNUALI 610,79 610,79 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. 6252-P DEL 30-11-22 -BUONO D’ORDINE N. 24 PROT.- N. 5501-VI.2 DEL 05-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO AMMINISTRATIVO AVVISO 9707 40,95 40,95 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
IMP.FATTURA N. 66 DEL 28-11-2per maggior impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell�art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. dei servizi di adeguamento/potenziamen 963,12 963,12 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725)
Aggiudicatari:
TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725)
IMPONIBILE FATTURA N. 70 DEL 09-12-22 – Determina di affidamento diretto ai sensi dell�art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. del servizio di adeguamenti elettrici nel pless 619,18 619,18 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725)
Aggiudicatari:
TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725)
fattura n. 88_PA del 23/11/2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO, BENE CULTURALE BENE UNIVERSALE PROGETTO 10.2.2A- FSEPONPU-2021-222 AVVISO 9707 CONVENZIONE PROT N. 5153-IV.5 2.000,00 2.000,00 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981)
Aggiudicatari:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981)
fattura n. 89_PA del 23/11/2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO LEGGERE E INTERPRETARE L’ARTE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 AVVISO N. 9707 -CONVENZIONE PROT. 5143 IV.5 DEL 23-09-22 2.000,00 2.000,00 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981)
Aggiudicatari:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981)
IMPONIBILE ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- III ANNUALITA’-PERIODO 12-09-22 ALL’11-12-22 289,89 289,89 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N. 3-7 DEL 19-09-22 -BUONO D’ORDINE N.23 PROT. N.4613-VI.2 DEL 05-09-2022 PER ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 288,06 288,06 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
Aggiudicatari:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 30-11-22 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO S.O.S. CERCASI CITTADINI SOSTENIBILI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 AVVISO 9707-CONVENZIONE PROT. N. 3428-IV.5 DEL 10-06-22 2.100,00 2.100,00 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ZOE APS (00000000000)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ZOE APS (00000000000)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-27442 DEL 10-10-2022 BUONO D’ORDINE N. 25 PROT. N. 5496-VI.2 DEL 05-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MODULO -CURIOSITA ORDINE E SPIRITO CRITICO AVVISO 9707 76,35 76,35 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-27441 DEL 10-10-22- BUONO D’ORDINE N. 27 PROT. N.5495-VI.2 DEL 05-10-22 PERT ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO CAMBRIDGE PREPARATION 2 AVVISO 9707. 33,53 33,53 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-28441 DEL 19-10-22 -BUONO D’ORDINE N.28 PROT.5478 VI.2 DEL 04-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO ROBOCODING AVVISO 9707 48,69 48,69 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-28442 DEL 19-10-22 -BUONO D’ORDINE N.30 PROT, N. 5780-VI,2 DEL 13-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO: BENE CULTURALE BENE UNIVERSALE AVVISO 9707 57,35 57,35 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-28443 DEL 19-10-2022 -BUONO D’ORDINE N.29 PROT.5645-VI.2 DEL 10-10-2022 PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI SPIGOLO IN PVC 49,02 49,02 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 5692-P DEL 31-10-2022 -BUONO D’ORDINE N. 24 PROT.- N. 5501-VI.2 DEL 05-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO AMMINISTRATIVO AVVISO 9707 586,22 586,22 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
INMPONIBILE FATTURA N. 5691-P DEL 31-10-2022 -BUONO D’ORDINE N. 26 PROT N. 5498-VI.2 DEL 05-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO LEGGERE E INTERPRETARE L’ARTE AVVISO 9707 61,68 61,68 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
IMPONIBILE FATTURA N. 731-2022 DEL 04-11-22 -O.E.I. N. 7001988 PER CONTRATTO ASSISTENZA ONLINE UFFICI DI SEGRETERIA DURATA ANNUALE. 600,00 600,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 1022277647 del 28/10/2022 PER CORRISPONENZE E AFFRANCATURE MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 28,29 28,29 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 267-2022 DEL 30-08-2022-ODA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6720900 DEL 29-03-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO MAKING DADA STEM -DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 0001972 – IV.5 – d 12.820,00 12.820,00 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
IMPONIBILE FATTURA N. 568-2022 DEL 16-09-2022 – PREVENTIVO PROT. 4618 – VI.2 DEL 05-09-2022 PER RILASCIO FIRMA DIGITALE ARUBA KEY DIRIGENTE SCOLASTICA 120,00 120,00 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. 623-2022 DEL 30-09-2022- ODA SU MEPA nr procedura 77719 del 29-09-2022 per rinnovo servizi dominio www.icpascoliprimocircolonoci.edu.it 90,00 90,00 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 1022212625 del 01/08/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GIUGNO 2022.CONTO CONTRATTUALE 31081947-001- 16,16 16,16 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 1022258134 del 03/10/2022 PER CPRRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI AGOSTO. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 22,61 22,61 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FT. N.151-PA DEL 09-09-22-BUONO D’ORDINE N. 19 PROT. N. 4482-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PER L’IGIENE DEGLI AMBIENTI . 3.908,50 3.908,50 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDDYCART SRL (04227730720)
Aggiudicatari:
EDDYCART SRL (04227730720)
IMPONIBILE FATTURA N. 207-2022 DEL 03-10-22 PER CONTRATTO PROT. N. 5103 -VI.9 DEL 12-10-2021 DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 2021-2022 -II Q,TA SEMESTRE 10-04-22 AL 10-10-22 750,00 750,00 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LISEA SCARL (08415070724)
Aggiudicatari:
LISEA SCARL (08415070724)
IMPONIBILEFATTURA N. 1010788829 DEL 19 SETTEMBRE 2022- ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’ 289,89 289,89 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N. 10388-FVIAC DEL 12-09-22-BUONO D’ORDINE N. 18-22 PROT N. 4621 DEL 05-09-2022 PER ACQUISTO REGISTRI FIRMA PRESENZA E CARTELLE CONSUNTIVO 270,00 270,00 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
IMPONIBILE FATTURA N. 3-5 DEL 31-08-2022-BUONO D’ORDINE N.20 PROT. N. 4486 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE E IGIENE DEGLI AMBIENTI 230,98 230,98 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
Aggiudicatari:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
IMPONIBILE FATT. N. 1010785631 DEL 29-08-22 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5295533- 610,79 610,79 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022-COMPETENZE AL 30-09-22 300,00 300,00 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
PAGAMENTO RICEVUTA N. 14 DEL 19-07-2022, PER CORSO DI FORMAZIONE IN RETE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI. CONVENZIONE PROT, N. 1526-VII.23 NDEL 10-03-2022 4.324,84 4.324,84 26/09/2022
26/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRASE (93295120724)
Aggiudicatari:
IRASE (93295120724)
FATTURE N. 45-PA DELL’08-09-22 – CONVENZIONE PROT N. 3685 IV.5 DEL 20-06-2022 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 MODULO:CAMBRIDGE PREPARATIONE 1 2.100,00 2.100,00 21/09/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LORD BYRON COLLEGE SRL (00913760724)
Aggiudicatari:
LORD BYRON COLLEGE SRL (00913760724)
fattura n. 2PA del 25/07/2022 per n. 30 ore di attivit� di formazione modulo – SENTI CHE EMOZIONI- CONVENZIONE PROT. N. 3427-IV.5 DEL 10-06-22 -AVVISO 9707 2.100,00 2.100,00 21/09/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE D'ARTE EVENTI (11749610017)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE D'ARTE EVENTI (11749610017)
fattura n. 95 del 14/07/2022 PER 40 ORE DI ATTVITA’ FORMATIVA PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO E DELLE COMPETENZE DI BASE-CONVENZIONE PROT N. 2536 -IV.5 DEL 20-05-2021 1.134,80 1.134,80 21/09/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (06030650722)
Aggiudicatari:
ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (06030650722)
IMPONIBILE FATTURA N. 4332-P DEL 15-07-2022- BUONO D’ORDINE PROT. N. 3969-VI.2 DEL 04-07-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO SENTI CHE EMOZIONI- AVVISO 9707-IMPONIBILE 81,76 81,76 19/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022-COMPETENZE AL 30-06-2022 300,00 300,00 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 62_22 DEL 30-06-2022-CONVENZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PROT. N. 1970 DEL 29-03-2022. DETERMINA A CONTRARRE N. 1939 VI. 2 DEL 28-03-2022 4.690,00 4.690,00 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITACA SOCIETA COOP SOCIALE A RL (04823740727)
Aggiudicatari:
ITACA SOCIETA COOP SOCIALE A RL (04823740727)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-20692 DEL 06-07-22 -BUONO D’ORDINE N. 16 PROT. N. 3771-VI.3 DEL 23-06-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO: IL MONDO A COLORI AVVISO 9707 60,74 60,74 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
fattura n. 81_PA del 06/07/2022 PER N. 30 ORE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE MODULO :IL MONDO A COLORI- AVVISO 9707-CONVENZIONE PROT. N. 3438-IV.5 DEL 10-06-22 2.000,00 2.000,00 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981)
Aggiudicatari:
IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981)
IMPONIBILE FATTURA N.1844-2022 DEL 06-07-22 ORDINE N. 15-2022 PROT. N. 3767 -VI.3 DEL 23-06-22 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO AVVISO 9707 CNP. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 249,20 249,20 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002)
FATTURA N. 312-2022- CONTRATTO PROT. N. 2581 – VI. 2 DEL 24-05-21 – INCARICO SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DPO. 24-05-2021 24-05-2022 500,00 500,00 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. SRL (05887401213)
fattura n. 1022180162 del 04/07/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001-CODICE PAGAMENTO:1022180162 4,95 4,95 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-20114 DEL 27-06-2022 – BUONO D’ORDINE 14-2022 PROT. N. 3734-VI.3 DEL 22-06-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO: S.O.S. CERCASI CITTADINI SOSTENIBILI AVVISO 9707 72,28 72,28 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
SALDO FATTURA N. 3-CM DEL 22-06-22-SECONDA RATA CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 PER N. 2 DOCENTI ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 592-VI.2 DEL 26 1.200,00 1.200,00 04/07/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757)
IMPONIBILE FATTURA N. 37-2022-PA DEL 16-06-22 -BUONO D’ORDINE PROT. N. 3527-VI.2 DEL 15-06-2022 PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA GIORNALINO AZIONE DI PUBBLICITA’ AVVISO 9707 CNP 10.2.2A-FSEPON- 245,90 245,90 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725)
Aggiudicatari:
NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-19096 DEL 14-06-22, BUONO D’ORDINE PROT. N. 3476-VI.2 DEL 13-03-2022 PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO AVVIS 9707 MODULO SCIENZA VIVA 26,70 26,70 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-19097 DEL 14-06-22 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 3275-IV.2 DEL 04-06-2022 PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMOPROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222-MODULO SIAMO PICCOLI MA CRESCE 82,77 82,77 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 1464-22 DEL 30-05-22 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6804017 DEL 10-05-2022 PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO AVVISO 28966 CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-441 292,34 292,34 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002)
IMPONIBILE FATTURA N. 1010770775 DEL 21-06-2022 – ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’ PERIODO 12-03-22 A 11-06 289,89 289,89 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
fattura n. 363/2022 del 24/05/2022 PER RINNOVO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY PER N.6 POSTAZIONI SEGRETERIA E DIRIGENZA 102,00 102,00 15/06/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. 298-2022 ODA IDENTIFICATIVO ORDINE 6714224 PROT. N. 1828-VI.2 DEL 22-03-22 PER ACQUISTO KIT 2X PC COMPLETI DI MONITOR LICENZA WINDOWS E OFFICE PIU TAVOLETTA GRAFICA. DETERMINA 1.946,00 1.946,00 15/06/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMP. FATTURA N. 1010767765 – PERIODO 01-03-22 AL 31-05-2022- CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO 610,79 610,79 14/06/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
fattura n. 127 2022 SP del 31/05/2022PER NOLO PULLMAN GIORNI 27 E 30 MAGGIO PER MASSERIA SANT’ANGELO DI PICCOLI A.R. 950,00 950,00 14/06/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Aggiudicatari:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 1022122369 del 02/05/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2022. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CODICE PAGAMENTO: 1022122369 12,54 12,54 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 1022097974 del 12/04/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELTIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2022 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001-CODICE DI PAGAMENTO: 1022097974 41,57 41,57 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 5-PA DEL 14-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1135-VI.2 DEL 21-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 118 MASCHERINE FFP2 MISURA ADULTO E N. 561 MASCHERINE FFP2 MISURA BABY – A 342,18 342,18 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia MASI (02553270733)
Aggiudicatari:
Farmacia MASI (02553270733)
IMPONIBILE FATTURA 2-PA DEL 09-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1044-VI.2 DEL 17-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 110 MASCHERINE FFP2 MISURA ADULTO- ALLEGATO B NOTA MI DEL 01-02-2022 45,05 45,05 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia MASI (02553270733)
Aggiudicatari:
Farmacia MASI (02553270733)
IMPONIBILE FATTURA N. 4-PA DEL 10-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1044-VI.2 DEL 17-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 368 MASCHERINE FFP2 MISURA BABY- ALLEGATO B NOTA MI DEL 01-02-2022 192,76 192,76 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia MASI (02553270733)
Aggiudicatari:
Farmacia MASI (02553270733)
IMP. FATTURA N.26-PA DEL 16-03-22 – PER ACQUISTO N.15 MONITOR INTERATTIVI 65 pollici COMPLETI DI STAFFA CONSEGNA E INSTALLAZIONE – STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N.2034248 SU MEPA PROT. N. 1331-VI.2 DEL 0 25.858,10 25.858,10 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPULAB SRL (02157890720)
Aggiudicatari:
COMPULAB SRL (02157890720)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022- CPMPETENZE AL 31-03-2022 300,00 300,00 13/04/2022
13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
IMPONIBILE FATTURA N. 25-PA DEL 16-03-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6626681NDEL 03-02-22 PER ACQUISTO N. 3 ARS BOOK 5^CL E N.3 ARS BOOK 4^ CL (LICENZE). 147,54 147,54 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPULAB SRL (02157890720)
Aggiudicatari:
COMPULAB SRL (02157890720)
IMPONIBILE FATTURA N. 24-PA DEL 16-03-2022- ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6630081 PER ACQUISTO N. 22 IPAD GENERAZIONE 64GB WIFI COMPLETI DI COVER E SCHERMO E N. 1 APPLE PENCIL 7.768,98 7.768,98 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPULAB SRL (02157890720)
Aggiudicatari:
COMPULAB SRL (02157890720)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-9063 DEL 17-03-2022 ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20 80,52 80,52 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 2142-9 DEL 31-03-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021 26,19 26,19 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
IMPONIBILE FATTURA N. 3-3 DEL 31-03-2022 – ORDINE PROT. 1830-VI.2 DEL 22-03-2022 PER ACQUISTO N. 9 ADATTATORI N. 11 CIABATTE MULTIUSO E N. 1 SCATOLA TASSELLI CON VITI. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 1 116,22 116,22 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
Aggiudicatari:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
IMPONIBILE FATTURA N. 199-PA DEL 16-03-22 BUONO D’ORDINE N. 9 PROT. 1655-VI.2 DEL 16-03-2022, PER ACQUISTO BOBINE ROTOLONI – RICAMBIO MOCIO VILEDA GUANTI IN NITRILE E SCOPE. 2.151,40 2.151,40 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGIDA & TRAVERSA (05013480727)
Aggiudicatari:
PROGIDA & TRAVERSA (05013480727)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-8899 DEL 16-03-2022 ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-202 68,61 68,61 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 77-2022 DEL 04-04-22 – CONTRATTO PROT. N. 5103 -VI.9 DEL 12-10-2021 DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 2021-2022-QUOTA I SEMESTRE 11-10-21 AL 09-04-2022 750,00 750,00 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LISEA SCARL (08415070724)
Aggiudicatari:
LISEA SCARL (08415070724)
IMPONIBILE fattura n. 1010751003 del 16-03-2022-ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’ PERIODO 12-12-21 AL 11-03-2 289,89 289,89 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-6727 DEL 01-03-2022 -ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20 19,42 19,42 11/03/2022
11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 143-2022 DEL 01-03-2022 PER RINNOVO SERVIZI ANNO 2022 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N.1254-VI.2 DEL 25-02-2022 1.400,00 1.400,00 11/03/2022
11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
“IMPONIBILE FATTURA N. 178-FE DEL 21-02-22 – PER N. 19 ORE DI LABORATORI ARTISTICI NELL’AMBITO DEL PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ “”TUTTO UN’ALTRA SCUOLA””CONVENZIONE PROT. N. 6486-IV.5 DEL 11-12-20 309,70 309,70 11/03/2022
11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC.COOP.SOC. SOLIDARIETA' (01070500283)
Aggiudicatari:
SOC.COOP.SOC. SOLIDARIETA' (01070500283)
IMPONIBILE FATTURA N. 1010748871 DEL 28-02-22 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. ID. ORDINE 5295533- II ANNUA 610,79 610,79 11/03/2022
11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021 462,95 462,95 11/03/2022
11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. FATTPA 9_22 del 23/02/2022 PER ACQUISTO N. 10 ADATTATORI HDMI to VGA PER PC DIDATTICA 98,36 98,36 11/03/2022
11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 1022043767 del 18/02/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI DICEMMBRE 2021CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001CODICE DI PAGAMENTO:1022043767 16,33 16,33 07/03/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 1022058248 del 02/03/2022 PER CORRISPONDENA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2022. CONTO COTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO 1022058248 40,43 40,43 07/03/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 7X00221325 del 10/02/2022 INDENNITA DI MORA CODICE DI PAGAMENTO:312210880232790357 2,18 2,18 07/03/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
IMPONIBILE FATTURA N. 521-FVIAC del 21-01-2022 – cod. BAME0029-BUONO D’ORDINE PROT. N. 6302-VI.2 DEL 02-12-2021 PER ACQUISTO REGISTRI VARI PER LA DIDATTICA 23,00 23,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
IMPONIBILE FT N. 44PA DEL 14-02-2022 – ORDINE 1-2022 DE 17-01-22 PER ACQUISTO PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2022 CON ADESIONE TRIENNALE E FATTURAZIONE ANNUALE 2.250,00 2.250,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
IMPONIBILE FATTURA N. 667-P DEL 15-02-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021 712,28 712,28 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATTURA N. EFAT-2022-0355 DELL’11-02-2022 – Rinnovo dell�abbonamento 21-22 �Notizie della scuola – Ipertesto Unico – Agenda Scuola/Esp. Amm – Volume �Il personale amministrativo, tecnico e ausi 210,00 210,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-4330 DEL 04-02-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6560202 DEL 27-12-2021 PER ACQUISTO N.1 CASETTA CON PANCHETTE . DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 6818-IV.5 1.266,39 1.266,39 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTPA N.5-22 DEL 4 FEBBRAIO 2022 PER ACQUISTO N. 4 ROUTER 4G CONNETTIVITA PLESSO PASCOLI 300,00 300,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
FATTURA N. 202-22 DEL 04-02-200 PER Rinnovo dell�abbonamento alla rivista �Amministrare la Scuola� – Anno solare 2022 80,00 80,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
IMPONIBILE FATTURA N. 116-FVIDF DEL 31-01-22 -COD.BAME0029- BUONO D’ORDINE PROT. N. 6302-VI.2 DEL 02-12-2021 PER ACQUISTO REGISTRI VARI PER LA DIDATTICA 71,50 71,50 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
IMPONIBILE FATTURA N. 2-52 DEL 07-02-2022 -BUONO D’ORDINE PROT. N.6357-VI.2 DEL 06-12-2021 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6332-VI.2 DEL 03-12-2021 3.244,03 3.244,03 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
IMPONIBILE FATTURA N. 2-16 DEL 25-01-22 BUONO D’ORDINE PROT. N.6357-VI.2 DEL 06-12-2021 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6332-VI.2 DEL 03-12-2021 677,84 677,84 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
PAGAMENTO FATTURA N. 553 DEL 28-01-2022 -Appendice polizza assicurativa n. 36860 per adesione n. 3 personale scolastico. 12,00 12,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
IMPONIBILE FATTURA N. 1-09 DEL 27-01-2022 -BUONO D’ORDINE PROT. N. 6738-VI.2 DEL 21-12-2021 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 1.813,05 1.813,05 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE FRANCESCO SRL (06901830726)
Aggiudicatari:
DE FRANCESCO SRL (06901830726)
FATTURA N. 1-CM DELL’08-02-22 – RATA CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 -LECCE PER N. 2 DOCENTI : RECCHIA ANGELA E RECCHIA ARIANNA -ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CO 1.400,00 1.400,00 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757)
IMPONIBILE FT. V3-30946 DEL 02-12-2021-ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 480,49 480,49 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT.V3-31691 DEL 07-12-21 -ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 89,96 89,96 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. V3-30948 DEL 02-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 656,68 656,68 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. V3-30945 DEL 02-12-2021-ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 93,71 93,71 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. V3-32582 DEL 15-12-21 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 5,31 5,31 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. V3-30413 DEL 30-11-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 143,53 143,53 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT.V3-30947 DEL 02-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 510,74 510,74 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. V3-31693 DEL 07-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 332,60 332,60 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
“IMPONIBILE FATTURA N. 223 DEL 31-12-2021 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE NR. 6529377 DELL’11-12-2021 PER PACCHETTO FORMATIVO “”DAL REV AL PDM:MONITORARE GLI ESITI DEL PTOF”” N. 10 PERSONE “ 455,00 455,00 28/01/2022
28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875)
IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 69_21 DEL 31-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 6778-VI.2 DEL 23-12-2021 PER SPOSTAMENTO DI UNA LIM DALL’AULA DI ARTE ALLA CLASSE 2^C DEL PLESSO PASCOLI 80,00 80,00 28/01/2022
28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. 1022004435 DEL 19-01-22 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2021. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 26,23 26,23 28/01/2022
28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 20-PA DEL 31-12-2021 – ACQUISTO TESTI SCOLASTICI DA FORNIRE IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI DI SSIGBUONO D’ODINE PROT. N. 6209-VI,2 DEL 29-11-2021 410,59 410,59 28/01/2022
28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
Aggiudicatari:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
IMPONIBILE fattura n. 8/PA del 18/01/2022 PER ACQUISTO URGENTE DI N. 4000 MASCHERINE FFP2 BIANCHE BLISTER 1.904,00 1.904,00 28/01/2022
28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
Aggiudicatari:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
“IMPONIBILE FATTURA 3-7 DEL 16-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT N. 6424-VI.2 DEL 09-12-2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GIRDINAGGIO PER LA REALIZAZIONE DEL PROGETTO “”LA SCUOLA VA IN GIARDINO”” NE 344,66 344,66 28/01/2022
28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
Aggiudicatari:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-31692 DEL 07-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11- 268,91 268,91 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 19-PA DEL 31-12-2021- BUONO D’ORDINE PROT. N. 6736 VI.2 DEL 21-12-2021 PER PLASTIFICAZIONE PLANIMETRIE SICUREZZA F.TO A3-A4 124,32 124,32 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
Aggiudicatari:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
IMPONIBILE FATTURA N. 1065 DEL 18-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 6491-VI.2 DELL’11-12-2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO TUTTA 234,41 234,41 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORAZIO NOTARNICOLA MATERIALE ELETTRICO (02135280721)
Aggiudicatari:
ORAZIO NOTARNICOLA MATERIALE ELETTRICO (02135280721)
IMP. FAT. N. 31-PA DEL 10-12-21 – ORD. PROT. N. 6250/VI.2 DEL 30-11-2021 .DET. A CONT.PROT. N. 6249-VI.2 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORA 271,70 271,70 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRUSTI E C. SRL (06177420723)
Aggiudicatari:
AGRUSTI E C. SRL (06177420723)
FATTURA N. 000000003587 DEL 22-12-2021 – POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI/RC/ASSISTENZA /TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A. N.730030/36860 ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA AS 2021-2022 3.352,00 3.352,00 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
MAGGIORE IMPORTO IMP.FATT. N. V3-74- ORDINE PROT.N.6258-VI.2 DEL 30-11-2021 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6252-VI.2 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABO 0,01 0,01 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMP.FATTURA N. V3-74 DEL 03-01-22 – ORDINE PROT.N.6258-VI.2 DEL 30-11-2021 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6252-VI.2 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABOR 201,29 201,29 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. N. 17-PA DEL 20-12-2021 – ORDINE N. 32- 2021 PROT. N. 6178-VI.2 DEL 26-11-2021 PER L’ACQUISTO DI CANCELLERIA. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6177-VI.2 DEL 26-11-2021 111,81 111,81 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
Aggiudicatari:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-73 DEL 03-01-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6562068 DEL 27-12-2021 PER ACQUISTO N.1 BORSA DEL GIARDINIERE . DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 6818-IV.5 DE 126,56 126,56 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILEFATTURA N. V3-238 DEL 04-01-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20 33,24 33,24 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2021.COMPETENZE AL 31-12-2021 300,00 300,00 24/01/2022
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-29337 DEL 25-11-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11 76,60 76,60 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
Totali Numero Lotti: 128 128.700,57 128.700,57
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