Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo di Noci
Aggiornato al 26.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N. 1020378357 DEL 14-12-20 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO, SET 53,59 53,59 15/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 1073-2020 DEL 15-12-2020 – ORDINE 6425-VI.2 DELL’11-12-2020 PER FORMAZIONE U 284,13 284,13 11/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. 1072-2020 DEL 15-1-2-2020 – ORDINE PROT. 6423/VI.2 DELL’11-12-2020 PACCHETTO 215,87 215,87 11/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. 45-09 DEL 16-12-2020 – BUONO D’ORDINE N. 25 PROT. N. 6029-VI.2 DEL 27-11-2020 1.289,90 1.289,90 27/11/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE FRANCESCO SRL (06901830726)
Aggiudicatari:
DE FRANCESCO SRL (06901830726)
IMPONIBILE FATTURA N. 121/PA DEL 14-12-2020 – ODA MEPA 5873710 DEL 25-11-2020 PER FORNITURA N. 25 IP 8.176,25 8.176,25 25/11/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPULAB SRL (02157890720)
Aggiudicatari:
COMPULAB SRL (02157890720)
imponibile FATTURA N. 452/PA DEL 30-11-2020 – ordine n.28/2020 prot. n. 5828 del 20-11-2020 per acqu 1.928,50 1.928,50 21/11/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
Aggiudicatari:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
IMPONIBILE FATTURA N. 1023-2020 DEL 04-12-2020 – CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CO 600,00 600,00 20/11/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N.63_20 DEL 16-12-2020 -ODA 5856619 DEL 17-11-2020 PER ACQUISTO N. 2 KIT ZTE MF28 200,00 200,00 17/11/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
FATTURA N. EFAT/2020/2824 DEL 16-11-2020-ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA +AGENDA SCUOLA/ESP.AMMINIS 170,00 170,00 10/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 33189/A del 04/11/2020 PER FORNITURA N. 5 CONFEZIONI DA 6 PZ BOBINE DI PELLICOLA TRASPARE 122,50 122,50 06/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLITERNO SRL (04748450725)
Aggiudicatari:
MOLITERNO SRL (04748450725)
IMPONIBILE FATTURA N. 66/2020 DEL 09-11-2020 PER -CORSO DI FORMAZIONE PER N. 13 ADDETTI AL PRIMO SOC 1.300,00 1.300,00 19/10/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LISEA SCARL (08415070724)
Aggiudicatari:
LISEA SCARL (08415070724)
IMPONIBILE FT1450-05 DEL 26-10-20 -ODA 5770613 DEL 10-10-2020 PER LA FORNITURA DI N. 27 NOTEBOOK LEN 9.530,60 9.530,60 19/10/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723)
Aggiudicatari:
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723)
FATTURA N. 1010654656 ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULT 1.159,56 289,89 19/10/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FT. 51/PA DEL 15-10-2020- ODA N. 5762045 DEL 08-10-2020 PER ACQUISTO N. 3 KIT TASTIERE E 650,25 650,25 19/10/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOR OFFICE MEDIA SRL (01799040785)
Aggiudicatari:
FOR OFFICE MEDIA SRL (01799040785)
IMPONIBILE FATTURA N. 196 DEL 28-10-2020 – ORDINE 22-2020 DEL 15-10-2020 PROT. N. 4625-VI.2 PER REAL 50,00 50,00 19/10/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747)
Aggiudicatari:
ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747)
fattura n. 1020291225 del 14/10/2020 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO. C 17,37 17,37 19/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 56_20 DEL 23-11-2020 – ORDINE 21/2020 DEL 15-10-2020 PROT. N. 4607-IV.2 PER F 73,77 73,77 15/10/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. 52_20 DEL 10-10-2020 – buono d’ordine n. 20 prot. n. 4324-VI.2 DEL 05-10-202 150,00 150,00 05/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2020. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 – 14,38 14,38 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 175/PA DEL 14-10-2020 – ODA IDENTIFICATIVO N. 5732584 DEL 29-09-2020 – Determi 304,95 304,95 29/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CITY MED SRL (03549530610)
Aggiudicatari:
CITY MED SRL (03549530610)
IMPONIBILE FATTURA N. 19/PA DEL 06-10-2020 PER L’ acquisto di arredi per sezione di scuola dell’inf 1.928,00 1.928,00 29/09/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOREA SRL (04247090725)
Aggiudicatari:
MOREA SRL (04247090725)
IMPONIBILE FATTURA N. 93900 DEL 15-10-2020ODA N. IDENTIFICATIVO 5728825 DEL 28-09-2020 – Determina 875,00 875,00 28/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORDATA IN RTI (00929440592)
Aggiudicatari:
INFORDATA IN RTI (00929440592)
IMPONIBILE FATTURA N. 30 DEL 10-11-2020 PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE- DETERMINA AFFIDAMENTO DI 1.800,00 1.800,00 28/09/2020
27/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO RIVEST SNC DI COLUCCI ROCCO E C (04444050720)
Aggiudicatari:
ECO RIVEST SNC DI COLUCCI ROCCO E C (04444050720)
FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 3941 VI.2 DEL 22-09-2020 PREVENTIVO 300,00 300,00 22/09/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
IMP.FT 604 DEL 29-09-20 DETERMINA N. 52-2020 DEL 22-09-2020 PROT. N. 3939 DEL 22-09-2020 PER per l’a 1.230,00 1.230,00 22/09/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DecoSud Pubblicità (06417250724)
Aggiudicatari:
DecoSud Pubblicità (06417250724)
IMPONIBILE FATTURA N. 318-PA DEL 30-09-2020- ORDINE N. 16 DEL 21-09-2020 PER ACQUISTO DI MATERIAL 2.910,00 2.910,00 21/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
Aggiudicatari:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
IMPONIBILE FATTURA n. 88-2020-04 del 13-10-2020- ODA NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5713420 19-09-2020 PE 6.000,00 6.000,00 19/09/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EKO SUPPLY SRLS (06489100823)
Aggiudicatari:
EKO SUPPLY SRLS (06489100823)
fattura n. 3/10 del 09/09/2020 PER ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO ADESIVO EMERGENZA COVID 737,40 737,40 14/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
Aggiudicatari:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
fattura n. 36/2020 del 10/09/2020 PER CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVI 1.800,00 1.800,00 14/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LISEA SCARL (08415070724)
Aggiudicatari:
LISEA SCARL (08415070724)
FATTURA N. 31-2020 DEL 04-09-2020 – DETERMINA A CONTRARRE N. 43-2020 PROT.3136 PER AFFIDAMENTO SERVI 300,00 300,00 25/08/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LISEA SCARL (08415070724)
Aggiudicatari:
LISEA SCARL (08415070724)
IMPONIBILE FATTURA N. 46_20 DEL 14-09-2020 PER ACQUISTO N.1 SERVER MEDIANTE O.D.A. DETERMINA A CONT 1.400,00 1.400,00 24/08/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE fattura n. 265-PA DEL 03-09-2020 – ORDINE N. 13 DEL 03-08-2020 PROT.N. 2919 PER ACQUIST 2.760,00 2.760,00 03/08/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
Aggiudicatari:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
IMPONIBILE FATTURA N. 3-8 DEL 28-0-72020 – BUONO D’ORDINE PROT. 2832-VI.2 DEL 23-07-2020 PER ACQUIS 108,63 108,63 23/07/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
Aggiudicatari:
DOMENICO MONTONE SRL (06226320726)
fattura n. FATTPA 27_20 del 17/07/2020 PER ACQUISTO N. 1 TONER COMPATIBILE AFICIO AP160n 65,00 65,00 20/07/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. TATTPA 53_20 DEL 14-10-2020 – ORDINE PROT.2741 – VI. 2 DEL 14-07-2020 – ACQ 31,15 31,15 14/07/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. 54_20 DEL 14-10-2020 – ORDINE PROT.2742 – VI. 2 DEL 14-07-2020 – ACQUISTO D 155,75 155,75 14/07/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
FATTURA N. 202/PA DEL 25-06-2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIANTE ODA FUORI MEPA – 2.219,80 2.219,80 26/06/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
Aggiudicatari:
TRENTADUE SRLS (08348630727)
fattura n. 1269 del 19/06/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO AMMINISTRATIVO 357,15 357,15 23/06/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Aggiudicatari:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
LIQUIDAZIONE FT. 1010652529 DEL 30-11-2020 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCH 2.443,16 610,79 04/06/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N. 1010633818 DEL 31-08-CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIA 2.443,16 610,79 04/06/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N.1010616648 DEL 29-05-2020 – PERIODO 1-3 AL 31-5 .CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOL 2.443,16 610,79 04/06/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
FATTURA N. 001467 DEL 22-07-2020 ODA N. 5504162 PROT. N. 1828-VI.2 DEL 06-05-20 PER ACQUISTO N. 15 K 1.500,00 1.500,00 06/05/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO C (00901180802)
Aggiudicatari:
AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO C (00901180802)
FATTURA N. 454-2020 DEL 13-05-2020 – ODA N. 5504154 PROT. N. 1827 DEL 06-05-20 PER ACQUISTO N. 6 LI 120,00 120,00 06/05/2020
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. 298-2020-PA DEL 24-06-2020 PER ACQUISO N. 6 TABLET FACILITATI PER LA DIDATTI 2.535,00 2.535,00 27/04/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCL SERVICE (02180610137)
Aggiudicatari:
SCL SERVICE (02180610137)
FATTURA N.41413 DELL’11-05-2020 – PER ACQUISTO N. 20 TABLET PC E-TAB PRO – ODA N. 547888 DEL 20-04- 7.100,00 7.100,00 27/04/2020
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244)
fattura n. 4708 del 07/04/2020 PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENEICO 453,60 453,60 27/04/2020
29/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 MC SPA (04303410726)
Aggiudicatari:
3 MC SPA (04303410726)
fattura n. 8720044644 del 03/04/2020 PER CORRISPONDENZE AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO CONTO CONTRATT 24,10 24,10 06/04/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 1.200,00 300,00 06/04/2020
29/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
fattura n.384/05 del 31/03/2020 PER ACQUISTO N.6 GRUPPO DI CONTINUITA’ ATLANTIS MODELLO A03-PX1100 288,00 288,00 06/04/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723)
Aggiudicatari:
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 1.200,00 300,00 06/04/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 1.200,00 300,00 06/04/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
fattura n. 8720040066 del 31/03/2020 CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO CO 29,68 29,68 02/04/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. P000161 del 23/03/2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 262,00 262,00 02/04/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINIA SRL (04080160726)
Aggiudicatari:
ANTINIA SRL (04080160726)
fattura n. 32004142 del 29/02/2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL 8.077,73 8.077,73 05/03/2020
05/03/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. FATTPA 9_20 del 27/02/2020 PER ACQUISTO N. 1 TONER UFFICI 250,00 250,00 03/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 32001012 del 31/01/2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL 8.077,73 8.077,73 02/03/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 0068/EL del 14/02/2020 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO 150,70 150,70 28/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
fattura n. 32 2020 SP del 15/02/2020 PER NOLO PULLMAN NOCI BARI (LIBRERIA LATERZA) E RIENTRO GIORN 227,27 227,27 26/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Aggiudicatari:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 139/2020 del 10/02/2020 PER RINNOVO SERVIZI ANNO 2020 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 1.400,00 1.400,00 12/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FT. N. 32003309 DEL 31-01-2020 -ATTO AGGIUNTIVO ALL’O.P.F. PROT. N. 76-VI-8 DELL’08-01- 24.590,16 17.213,11 05/02/2020
08/05/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
IMPONIBILE FT. 32006701 DEL 17-03-20 – ATTO AGGIUNTIVO ALL’O.P.F. PROT. N. 76-VI-8 DELL’08-01-2020 24.590,16 7.377,05 05/02/2020
08/05/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8720012241 del 30/01/2020 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMB 16,17 16,17 31/01/2020
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 14/PA del 17/01/2020 PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO IN PROROGA NOLO FOTOCOPIATORE INSTALLA 10,30 10,30 30/01/2020
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
fattura n. 00352/20 del 28/01/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2020 80,00 80,00 29/01/2020
30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
fattura n. 8720003198 del 20/01/2020 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMB 13,69 13,69 22/01/2020
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 14/A DEL 03-01-2020 PER RINNOVO CONTRATTO ANNO 2020 SUITE AXIOS PLATINUM INCLUSIVA DI A 1.250,00 1.250,00 03/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
FATTURA N. 112-PA DEL 27-05-2020 – CONTRATTO PROT. N. 2825-VI.2 DEL 05-06-2019 PER CONFERIMENTO INCA 500,00 500,00 26/11/2019
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. SRL (05887401213)
PAGAMENTO FATTURA N. 2020BENA005000328 DEL 17-01-2020 SERVIZIO ASSICURATIVO R.C. INFORTUNI ASSISTENZ 374,40 374,40 22/11/2019
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
PAGAMENTO FATTURA N. 2020BENA005000328 DEL 17-01-2020 SERVIZIO ASSICURATIVO R.C. INFORTUNI ASSISTENZ 4.008,00 4.008,00 16/11/2019
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
IMPONIBILE FATTURA N. 162-2020 DEL 27-08-2020 -CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROT. N. 3688-VI- 1.377,05 688,53 16/11/2019
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILEA SRL (04576470720)
Aggiudicatari:
SILEA SRL (04576470720)
FATTURA N. 24 DELL’11-02-2020 PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE PRO 163,93 163,93 16/11/2019
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QIDEA SRL (07543340728)
Aggiudicatari:
QIDEA SRL (07543340728)
Fattura n. 29-2020 del 31-01-20 -CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROT. N. 3688-VI-9 DEL 30-08-20 1.377,05 688,52 16/11/2019
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILEA SRL (04576470720)
Aggiudicatari:
SILEA SRL (04576470720)
FATTURA N. 31936392 DEL 13-12-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL 8.077,73 8.077,73 14/11/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 413,33 300,00 08/04/2019
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Totali Numero Lotti: 74 159.536,76 124.389,44
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