Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo di Noci
Aggiornato al 21.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fattura n. 8719306051 del 07/10/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 6,27 6,27 10/10/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 20194E32017 DEL 22-11-2019 PER ACQUISTO N. 1 REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI – 100 PAG.NUMERATE ORDINE PROT. N. 5401-VI.2 DEL 26-11-2019 15,00 15,00 26/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA N. 8719351676 DEL 09-12-2019 PER CORRISPONDENZE A FFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 – CODICE DI PAGAMENTO B=032319871935167620 28,87 28,87 18/11/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N.8719350949 DEL 06-12-2019 PER CORRISPONDENZE A FFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 – CAUSALE DI PAGAMENTO B=047619871935094991 12,54 12,54 18/11/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 317-2019-SP DEL 30-11-2019 – CONTRATTO PROT. 5216 DEL 16-11-2019 PER NOLO PULLMAN USCITE DIDATTICHE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 1.227,27 1.227,27 16/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Aggiudicatari:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 11733 del 11/11/2019 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO 754,90 754,90 16/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 MC SPA (04303410726)
Aggiudicatari:
3 MC SPA (04303410726)
FATT. N.192-PA DEL 09-12-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTARE N. 3 PC NEGLI UFFICI SEGRETERIA E PRESIDENZA DETERMINA PROT. N.4992 DEL 05-11-2019 240,00 240,00 16/11/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FATTURA N. 90-PB DEL 29-11-2019 ORDINE PROT. 4593 DEL 15-10-2019 E SUCCCESSIVA RETTIFICA PROT 4876/VI,2 DEL 30-10-2019 PER FORNITURA TONER E CARTUCCE UFFICI SEGRETERIA 777,54 777,54 16/11/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
FATTURA N. 31933097 DEL 30-11-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 16.155,46 8.077,73 14/11/2019
05/12/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 31929896 del 31/10/2019PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI – EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019 8.077,73 8.077,73 13/11/2019
18/11/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 769/2019 del 05/11/2019 PER CONTRATTO PROT. 5038 – VI.2DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ON LINE PERIODO 01-11-2019 AL 31-10-2020 470,88 470,88 07/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 172/PA del 04/11/2019 PER PROROGA NOLO FOTOCOPIATORI FINO AL 31-12-2019 CONTRATTO PROT. N.5043-VI.2 DEL 07-11-2019 292,00 292,00 07/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
fattura n. 20194E28546 del 18/10/2019 PER ACQUISTO N. 1 VOLUME BERGANTINI CONTABILITA’ SEGRETERIA EDIZIONE 2019 65,00 65,00 05/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 760/2019 del 30/10/2019 RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET CONNESSI AL DOMINIO ICPASCOLIPRIMOCIRCOLONOCI.EDU.IT CANONE ANNUALE 90,00 90,00 05/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 219 del 17/10/2019 PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 AVVISO 4427 N.2 MODULI 163,93 163,93 24/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QIDEA SRL (07543340728)
Aggiudicatari:
QIDEA SRL (07543340728)
fattura n. 220 del 17/10/2019 PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-396 AVVISO 1047 163,93 163,93 24/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QIDEA SRL (07543340728)
Aggiudicatari:
QIDEA SRL (07543340728)
fattura n. 16/PA del 08/10/2019 PER ACQUISTO TIMBRI 64,80 64,80 24/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
Aggiudicatari:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
fattura n. 20194E27222 del 07/10/2019 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E REGISTRI VERBALI 184,00 184,00 16/10/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. EFAT/2019/2569 del 09/10/2019ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP.AMM.2019/2020 170,00 170,00 10/10/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 31926376 del 30/09/2019 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 8.077,73 8.077,73 09/10/2019
21/10/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8719274929 del 04/09/2019 PER CPRRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 41,40 41,40 09/09/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 8719248561 del 31/07/2019 per corrispondenze e affrancature effettuate nel mese di giugno 2019 conto contrattuale n.31081947-001 6,27 6,27 02/08/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 63/PB del 15/07/2019 PER ACQUISTO N. 2 TONER STAMPANTE SEGRETERIA 150,24 150,24 16/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
fattura n. 8719216964 del 05/07/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2019 CONTTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALA DI PAGAMENTO B=029819871921696458 8,91 8,91 08/07/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31917188 del 20/06/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2019 8.077,73 8.077,73 28/06/2019
05/07/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 301 del 19/06/2019 PER USCITE DIDATTICHE SUL TERITORIO 600,00 600,00 24/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 300 del 19/06/2019 PER TRASPORTO ALUNNI PER VISITE SUL TERRITORIO EFFETTUATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 AVVISO 4427 DEL 02-05-2017 200,00 200,00 24/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 291 del 05/06/2019 PER NOLO PULLMAN USCITE SUL TERRITORIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 MODULO:LA CIVILTA’ DELLA PIETRA IN TERRA DI PUGLIA… 200,00 200,00 22/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 74025 PA7 del 06/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE DA NOCI A MATERA DIGA SAN GIULIANO E RITORNO PER IL 06-06-2019 2.274,00 2.274,00 22/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
Aggiudicatari:
EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
fattura n. V3-11873 del 27/05/2019 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AVVISO 1953 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-141 401,85 401,85 20/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
fattura n. 288 del 03/06/2019 PER NOLO PULLMAN VISITA GUIDATA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 180,00 180,00 11/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 44 PA del 31/05/2019 PER NOLO PULLMAN VISITA GUIDATA OSTUNI III A-B-C-D- 600,00 600,00 11/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
Aggiudicatari:
EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
fattura n. 8719182123 del 06/06/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI APRILE 2019. CONTO CONTRATTULAE 31081947-001 .CODICE DI PAGAMENTO:B=004119871918212387 34,97 34,97 08/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 197 2019 SP del 31/05/2019 PER NOLO PULLMAN VISITE GUIDATE C/DA LAMADACQUA E CASTELLO SVEVO GIOIA DEL COLLE 927,27 927,27 08/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Aggiudicatari:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 31914028 del 31/05/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2019 8.077,73 8.077,73 06/06/2019
07/06/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. FPA 16/19 del 05/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A LECCE DEL 28 MAGGIO 2019 1.473,00 1.473,00 06/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725)
Aggiudicatari:
DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725)
fattura n. V3-11863 del 27/05/2019 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 10.2.2A FSEPON PU 2017-227 AVVISO 1953 759,72 759,72 05/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
fattura n. 37 PA ORG 2019 del 25/05/2019 PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA 7.802,00 7.802,00 05/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
fattura n. FPA 17/19 del 05/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE MATERA 29 MAGGIO 1.470,00 1.470,00 05/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725)
Aggiudicatari:
DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725)
fattura n. FE/36 del 22/05/2019 PER ACQUISTO STAMPATI ESAMI DI STATO E REGISTRI FIRMA PERSONALE 213,60 213,60 23/05/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
Aggiudicatari:
EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
fattura n. 103 del 13/05/2019 PER FORNITURA SERVIZIO DI PUBBLICITA’ PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-274- MODULI: IMPARARE SPERIMENTANDO; LA PATENTE MULTIMEDIALE; CONOSCI TE STESSO;CONOSCI TE STESSO 2. 327,87 327,87 14/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QIDEA SRL (07543340728)
Aggiudicatari:
QIDEA SRL (07543340728)
fattura n. 31910481 del 30/04/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILIEFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2019 8.077,73 8.077,73 07/05/2019
16/05/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8719133347 del 02/05/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 -CAUSALE DI PAGAMENTO: B=031619871913334727 30,36 30,36 07/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 111 2019 SP del 08/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI CASTELLANA GROTTE (ITIS DELL’ERBA) E RIENTRO 363,64 363,64 06/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Aggiudicatari:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 110 2019 SP del 08/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI- ALBEROBELLO (CONTRADA COREGGIA) E RIENTRO 327,27 327,27 06/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Aggiudicatari:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 3/B 19 del 17/04/2019 PER ACQUISTO N. 1 LICENZE AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD 32 150,00 150,00 02/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
Aggiudicatari:
INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
fattura n. PA148 del 16/04/2019 PER ACQUISTO CARTE PER FOTOCOPIE F.TO A3 E A4 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 672,30 672,30 29/04/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALAXY DI FERRARA MADDALENA (02422120739)
Aggiudicatari:
GALAXY DI FERRARA MADDALENA (02422120739)
fattura n. 179 del 16/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI BARI SACRARIO DEI CADUTI D’OLTREMARE E RITORNO E MASSERIE SORRESSO – MOLINI -SARMENZANO E RITORNO 348,18 348,18 29/04/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 31/PB del 19/04/2019 PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI USO AMMINISTRATIVO 293,49 293,49 29/04/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
fattura n. 5/PA del 04/04/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA PREMIAZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI GIOCHI D’AUTUNNO 68,85 68,85 10/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
Aggiudicatari:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE TESORERIA III TRIMESTRE 1.200,00 300,00 08/04/2019
22/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE AL 31-03-2019 1.200,00 186,67 08/04/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE C-C 12388-96 II TRIMESTRE 1.200,00 300,00 08/04/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 (CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022). COMPETENZE AL 31-03-2019 1.200,00 186,67 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
fattura n. 31907341 del 31/03/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI FFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2019 8.077,73 8.077,73 04/04/2019
16/04/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8719096823 del 29/03/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 – CODICE DI PAGAMENTO B=032319871909682380 21,45 21,45 04/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 74/PA del 26/03/2019 PER INTERVENTI DIDATTICI IN LINGUA INGLESE IN DATA 18-19- E 20 MARZO 2019 3.000,00 3.000,00 04/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELL 2 SOCIETA' COOP SOCIALE (01659600082)
Aggiudicatari:
BELL 2 SOCIETA' COOP SOCIALE (01659600082)
fattura n. 2/142 del 27/03/2019 PER ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO DA DESTINARE AL LABORATORIO SCIENTIFICO DEL PLESSO DI DI S.S. DI 1° GRADO PASCOLI 329,04 329,04 02/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
fattura n. V3-5037 del 14/03/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI SCUOLA PRIMARIA 1.894,60 1.894,60 22/03/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
fattura n. FATTPA 12_19 del 20/03/2019 PER RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE SAMSUNG C9250ND IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 50,00 50,00 22/03/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 282/2019 del 08/03/2019 PER RINNOVO LICENZA SEGRETERIA CLOUD ANNO 2019 1.400,00 1.400,00 09/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 31904007 del 28/02/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 8.077,73 8.077,73 07/03/2019
07/03/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8719062229 del 27/02/2019 PER CORRISPONDENZE EAFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2019.CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=032319871906222982 34,80 34,80 05/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31901073 del 31/01/2019 per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di gennaio 2019 8.077,73 8.077,73 12/02/2019
05/03/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Rinnovo del pacchetto aggiornamenti Software Axios Anno 2019 1.250,00 1.250,00 28/12/2018
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018. 37,95 0,00 28/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018. 55,10 55,10 28/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 9 DEL 15-02-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 4810- VI.2 DEL 06-12-2018 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEO PROIETTORE EPSON EB-570 SCUOLA MEDIA PASCOLI- DETERMINA PROT. N. 4809-VI.3 DEL 06-12-2018 139,35 139,35 28/12/2018
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
Aggiudicatari:
WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
IMPONIBILE AFFIDAMENTO INCARICO PROT. N. 4905-IV-6 DEL 12-12-2018 PER NOLO PULLMANN PER BARI E RITORNO MOSTRA MULTIMEDIALE VAN GOGH GIORNI 9 E 16 GENNAIO – DETERMINA PROT. 4903-VI.3 DEL 12-12-2018 430,00 430,00 28/12/2018
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni diversamente abili di questa istituzione scolastica 277,42 277,42 18/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
RIPARAZIONE NOTEBOOK E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA’ 163,93 163,93 19/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado 303,03 303,03 28/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Laboratori didattici 206,56 206,56 28/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728)
Aggiudicatari:
CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728)
Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Visita alla Mostra 604,00 604,00 28/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728)
Aggiudicatari:
CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728)
IMPONIBILE FATTURA N. 103/PA-2019 PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD). ATTO DI DESIGNAZIONE PROT. 2149 – I4 500,00 500,00 28/12/2018
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. SRL (05887401213)
SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI 8.077,73 8.077,73 22/12/2018
21/01/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8718436305 del 27/12/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 CAUSALE DI PAGAMENTO: B=031418871843630538 55,10 55,10 28/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 8719009706 DEL 24 GENNAIO 2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001- CAUSALE DI PAGAMENTO B=032319871900970611 37,95 37,95 28/12/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N.V3-245 DELL’08-01-2019- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA PASCOLI DETERMINA PROT. 4978-VI.3 DEL 17-12-2018 324,41 324,41 28/12/2018
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
FATTURA N.1012301023 DEL 26-11-2019 PER COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018-III ANNO 2018 1.500,00 1.500,00 22/12/2018
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165)
fattura n. 8994 del 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA 684,33 684,33 05/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATTURA N.460/2019 DEL 17-05-2019 PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB ISTITUTZIONALE 1.100,00 1.100,00 19/11/2018
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
FATTURA N. 67/PA DEL 07-05-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – 3° TRIMESTRE. 1.314,00 438,00 23/10/2018
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
FATTURA N. 10/PA DEL 21-01-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 1.314,00 438,00 23/10/2018
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAG. FT.130/PA DEL 22-08-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018- PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2019 1.314,00 438,00 23/10/2018
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAG. IMP. FATTURA N. 130/PA DEL 22-08-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2019 1.314,00 438,00 23/10/2018
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FT. 83-2019 DEL 02-04-2019- CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. N.1584-VI.9 DEL 12-04-2018 PERIODO 01-04-2018 AL 31-03-2019 – II Q.TA (OTT.18-MARZO2019) 688,53 688,53 29/06/2018
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILEA SRL (04576470720)
Aggiudicatari:
SILEA SRL (04576470720)
Totali Numero Lotti: 87 138.650,70 123.204,36
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