Consultazione gare anno 2018

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo di Noci
Aggiornato al 17.01.2020
URL originale: https://noci.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Rinnovo del pacchetto aggiornamenti Software Axios Anno 2019 1.250,00 0,00 28/12/2018
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018. 55,10 0,00 28/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 9 DEL 15-02-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 4810- VI.2 DEL 06-12-2018 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEO PROIETTORE EPSON EB-570 SCUOLA MEDIA PASCOLI- DETERMINA PROT. N. 4809-VI.3 DEL 06-12-2018 139,35 0,00 28/12/2018
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
Aggiudicatari:
WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
IMPONIBILE AFFIDAMENTO INCARICO PROT. N. 4905-IV-6 DEL 12-12-2018 PER NOLO PULLMANN PER BARI E RITORNO MOSTRA MULTIMEDIALE VAN GOGH GIORNI 9 E 16 GENNAIO – DETERMINA PROT. 4903-VI.3 DEL 12-12-2018 430,00 0,00 28/12/2018
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni diversamente abili di questa istituzione scolastica 277,42 0,00 18/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
RIPARAZIONE NOTEBOOK E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA’ 163,93 0,00 19/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado 303,03 0,00 28/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Laboratori didattici 206,56 0,00 28/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728)
Aggiudicatari:
CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728)
Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Visita alla Mostra 604,00 0,00 28/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728)
Aggiudicatari:
CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728)
IMPONIBILE FATTURA N. 103/PA-2019 PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD). ATTO DI DESIGNAZIONE PROT. 2149 – I4 500,00 0,00 28/12/2018
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. SRL (05887401213)
SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI 8.077,73 0,00 22/12/2018
21/01/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 7/PA del 11/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA 72,62 72,62 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
Aggiudicatari:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
fattura n. 431 del 09/12/2018 PER NOLO PULLMANN DA NOCI A BARI C/O REGIONE PUGLIA E RIENTRO 180,00 180,00 10/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 4290 del 05/12/2018 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2018-2019 110,00 110,00 07/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 2018005235 del 06/12/2018POLIZZA IW/2018/01612 ASSICURAZIONE ALUNNI DECORRENZA 16-11-2018 SCADENZA 16-11-2019 3.524,00 3.524,00 07/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
fattura n. 2018005236 del 06/12/2018 POLIZZA IW/2018/01612/01 ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA APPENDICE NOMINATIVA DECORRENZA 23-11-2018 SCADENZA 16-11-2019 308,00 308,00 07/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
fattura n. 02735/18 del 04/12/2018 cod. cliente 12491 PER ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2019 80,00 80,00 07/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
fattura n. 31824486 del 30/11/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 8.077,73 8.077,73 05/12/2018
06/12/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 322 2018 PA del 26/11/2018 PER NOLO PULLMAN NOCI MOTTOLA (BOSCO SANT.ANTUONO) E RIENTRO 272,73 272,73 05/12/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Aggiudicatari:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 8994 del 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA 684,33 349,17 05/12/2018
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 8718394776 del 27/11/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018. CONTO CONTRATTUALE 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO:B=047618871839477677 17,83 17,83 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. V3-24594 del 19/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO SCUOLA DELL’INFAZIA TINELLI 483,26 483,26 27/11/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
fattura n. 486/2018PA del 16/11/2018 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER I PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE PERIODO 01-11-2018 AL 31-10-2019 470,88 470,88 19/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 619/PA del 31/10/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.239,30 1.239,30 13/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGIDA & TRAVERSA (05013480727)
Aggiudicatari:
PROGIDA & TRAVERSA (05013480727)
fattura n. 31821057 del 31/10/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI E EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 8.077,73 8.077,73 08/11/2018
12/11/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8718362191 del 30/10/2018PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALE DEL PAGAMENTO: B=031418871836219145 27,43 27,43 08/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. PB0000000099 del 31/10/2018 PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPANTI UFFICI – PRESIDENZA E SEGRETERIA 407,99 407,99 06/11/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
fattura n. FATTPA 24_18 del 05/11/2018 PER ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA 426,23 426,23 06/11/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
FATTURA N. PA0000000209 DEL 19-10-2018 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI 1° TRIMESTRE – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 1.752,00 438,00 23/10/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
fattura n. 434/2018PA del 11/10/2018 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS AVAST PROFESSIONAL SU SERVER SEGRETERIA 17,00 17,00 13/10/2018
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 31817600 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 8.077,73 8.077,73 06/10/2018
06/11/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8718328904 del 02/10/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI AGOSTO 2018 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 CODICE PAGAMENTO:B=047618871832890449 7,42 7,42 03/10/2018
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 20184E26797 del 24/09/2018 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 480,00 480,00 28/09/2018
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. FATTPA 23_18 del 24/09/2018 PER MANUTENZIONE SERVER 40,00 40,00 26/09/2018
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 3/E del 31/07/2018 PER NOLO SALA TEATRO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PROGETTO 10.1.1A FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 MODULO: RAPPRESENTARE LE ESPERIENZE. 122,95 122,95 31/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONGREG. SUORE FRANCESCANE (00500250642)
Aggiudicatari:
CONGREG. SUORE FRANCESCANE (00500250642)
fattura n. 8718286725 del 30/08/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=033818871828672505 19,96 19,96 31/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N.1/E DEL 25-09-2018 PER FORNITURA PUBBLICITA’ AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16-09-2019 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 573,77 573,77 31/08/2018
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QIDEA SRL (07543340728)
Aggiudicatari:
QIDEA SRL (07543340728)
fattura n. FATTPA 20_18 del 16/08/2018 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIOEN FOTOCOPIATORE-STAMPANTE SAMSUNG MULTIFUNZIONE IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 147,54 147,54 20/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 4/PA del 10/08/2018 PER ACQUISTOLIBRI PNSD NOTA MIUR 38240 DEL 22-12-2017 AZIONE #24 153,10 153,10 20/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOS PRIMOS SAS MONDADORI POINT - (07960240724)
Aggiudicatari:
fattura n. 8718230822 del 12/07/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI MAGGIO. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=033818871823082288 20,42 20,42 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31811084 del 30/06/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDE ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELL AFUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2018 8.077,73 8.077,73 06/07/2018
11/07/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 1962 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 53,10 53,10 06/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Aggiudicatari:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1955 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 53,10 53,10 06/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Aggiudicatari:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1957 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 53,10 53,10 06/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Aggiudicatari:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1960 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 53,10 53,10 06/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Aggiudicatari:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1954 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 MODULO PALLAMANO 24,65 24,65 06/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Aggiudicatari:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1958 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 53,10 53,10 06/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Aggiudicatari:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1956 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 53,10 53,10 06/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Aggiudicatari:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. FATTPA 18_18 del 03/07/2018 PER RIPARAZIONE PC UFFICIO DI SEGRETERIA 70,00 70,00 06/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. FATTPA 17_18 del 03/07/2018PER ACQUISTO N. 3 TONER CANON LBP 6670DN ALTA CAPACITA’ 191,80 191,80 06/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
FATTURA N.201/2018/PA DEL 1-10-2018 -CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. N.1584-VI.9 DEL 12-04-2018 PERIODO 01-04-2018 AL 31-03-2019-1^Q.TA APR.18-SETT-18 1.377,05 688,52 29/06/2018
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILEA SRL (04576470720)
Aggiudicatari:
SILEA SRL (04576470720)
fattura n. 2/239 del 26/06/2018 VITTO E ALLOGGIO – PER ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVA PER DISCIPLINE SPORTIVE – TASSA DI SOGGIORNO PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTO IN RETE “VIVERE IL MARE 2017-2018 4.072,04 4.072,04 27/06/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771)
Aggiudicatari:
Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771)
fattura n. PB0000000069 del 26/06/2018 PER ACQUISTO TONER E VASCHETTA DI RECUPERO TONER FOTOCOPIATRICE /STAMPANTE SAMSUNG IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 473,70 473,70 27/06/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
fattura n. PB0000000070 del 26/06/2018FATTURA N.PB0000000070 DEL 26-06-2018 PER AQUISTO N. 1 TONER PON AVVISO 10862 DEL 16-09-2016 PROGETTO 10.1.1A FSEPON-PU-2017-367 40,17 40,17 27/06/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 277 DEL 23-06-2018 PER NOLO PULLMAN NOCI- MARGHERITA DI SAVOIA E CASTEL DEL MONTE GIORNO 30-05-2018 E RITORNO 400,00 400,00 26/06/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
FATTURA N.FATTPA 31_18 DEL 21-06-2018 PER TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO IN DATA 16-06-2018 NOCI POLICORO E RITORNO IN DATA 21-06-2018 280,70 280,70 26/06/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728)
Aggiudicatari:
LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728)
fattura n. FatPAM 3 del 20/06/2018 PER NOLO PULLMAN ISCITE DIDATTICHE: 08/09/10/15/16 N. 2 USCITE 17 MAGGIO 24/25/28 MAGGIO E 08 GIUGNO2018 2.040,00 2.040,00 21/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRICOLORE (07189510725)
Aggiudicatari:
IL TRICOLORE (07189510725)
fattura n. 31808833 del 31/05/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI, PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2018 8.077,73 8.077,73 11/06/2018
13/06/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 74020 del 06/06/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE SALERNO AMALFI. 4.276,00 4.276,00 07/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
Aggiudicatari:
EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
fattura n. 1586 del 30/05/2018 PER FORNITURA CARTA F.TO A3 E F.TO A4 104,00 104,00 05/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Aggiudicatari:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 74017 del 31/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI GIORNO 10-05-2018 3.774,00 3.774,00 04/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
Aggiudicatari:
EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
fattura n. 8718178928 del 28/05/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI APRILE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 CAUSALE PAGAMENTO B=032318871817892828 8,68 8,68 31/05/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31 PA ORG / 2018 del 24/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI GIORNI 25 E 26-05-2018 6.625,00 6.625,00 31/05/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
fattura n. 32 PA ORG / 2018 del 24/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE SAN FELE – LAGO PERTUSILLO GIORNO 25-05-2018 1.980,00 1.980,00 31/05/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
fattura n. FE/43 del 23/05/2018 PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA MATERIALE D’ESAMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E REGISTRI PRESENZA ATA 191,00 191,00 25/05/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
Aggiudicatari:
EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
fattura n. 27 PA ORG / 2018 del 17/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE IN SICILIA 18 E 19 MAGGIO 2018CLASSI 5^A E 5^ B. 4.917,00 4.917,00 23/05/2018
25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Aggiudicatari:
fattura n. PA1801212 del 10/05/2018 PROGETTO P44 AVVISO 10862-10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 – MODULO INSIEME SI VINCE PALLAMANO 122,87 122,87 11/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
fattura n. 31806575 del 30/04/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI APRILE 2018 8.077,73 8.077,73 10/05/2018
23/05/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 3703 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MAERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO INGLESE – LET’S HAVE SOME FUN WITH ENGLISH 68,44 68,44 10/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 3578 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO ITINERARI DI SCRITTURA 122,86 122,86 10/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 3704 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO. GENITORIALITA’ POSITIVA 122,70 122,70 10/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 8718139353 del 30/04/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI MARZO CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALE PAGAMENTO B=032118871813935363 14,72 14,72 05/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. FATTPA 1_18 del 27/04/2018 NOLO SALA TEATRO TRULLI DI ALBEROBELLO PER RAPPRESENTAZIONE FINALE PON AVVISO 10862 PROGETTO 10.1.1A -FSEPON-PU-2017-367- MODULO NARRAZIONI PER… 122,95 122,95 30/04/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IBF SRL (06670940722)
Aggiudicatari:
IBF SRL (06670940722)
fattura n. FatPAM 1 del 27/04/2018 PER NOLO PULLMANN USCITE DIDATTICHE 30-01-18;01-02-2018;05-03-2018;22-03-2018;28-03-2018;10-04-2018;11-04-2018;12-04-2018;20-04-2018;23-04-2018. 2.000,00 2.000,00 30/04/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRICOLORE (07189510725)
Aggiudicatari:
IL TRICOLORE (07189510725)
fattura n. FATTPA 9_18 del 27/04/2018 PER FORNITURA SCHEDA VIDEO PCIE GEL FORCE GT710 MEMORIA 2,0 GB E N. 4 MOUSE USB OTTICI 84,00 84,00 30/04/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Aggiudicatari:
ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 1/PA del 16/04/2018 PER FORNITURA LIBRI PRGETTO GIOCHI D’AUTUNNO 24,00 24,00 26/04/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOS PRIMOS SAS MONDADORI POINT - (07960240724)
Aggiudicatari:
fattura n. 97/2018/PA del 17/04/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE COMPLETO PER ADDETTI ANTINCENDIO DEL 5 E 6 MARZO 2018 Q.TA N. 8 PARTECIPANTI 721,31 721,31 23/04/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILEA SRL (04576470720)
Aggiudicatari:
SILEA SRL (04576470720)
fattura n. 31804640 del 31/03/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI A MANTENIMENTO DEL DECORO EDELLA FUNZIONALITAA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI MARZO 18 8.077,73 8.077,73 13/04/2018
20/04/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. FATTPA 5_18 del 11/04/2018 PER ACQUISTO N. 1 SWITCH 24 PORTE E N. 2 ALIMENTATORI PC LABORATORIO INFORMATICO PASCOLI 230,33 230,33 13/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER (04784340723)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. 8718105812 del 30/03/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 49,86 49,86 09/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. FATTPA 4_18 del 26/03/2018 RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE SAMSUNG C9250ND 313,93 313,93 28/03/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER (04784340723)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. 0098/EL del 20/03/2018 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO 333,39 333,39 22/03/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
fattura n. 31803236 del 28/02/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TSI AL MANENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALIA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI EBBRAIO 2018 8.077,73 8.077,73 13/03/2018
20/03/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 31802949 del 28/02/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZITESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2018 8.077,73 8.077,73 13/03/2018
20/03/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8718068340 del 01/03/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2018. C. CONTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO B=049218871806834042 27,32 27,32 12/03/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Pag. Imp.fattura n. FATTPA 3_18 del 27/02/2018 PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD 32 100,00 100,00 12/03/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER (04784340723)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. FATTPA 2_18 del 27/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO GIOCHI D’AUTUNNO 109,84 109,84 12/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER (04784340723)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. 115/FE del 06/03/2018 PER COSTO REALIZZAZIONE PROGETTO PER OGNI VOLONTARIO INTERNAZIONALE INSERITO NELLA STRUTTURA 183,00 183,00 12/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESECITALIA (07093530967)
Aggiudicatari:
AIESECITALIA (07093530967)
fattura n. 8718012199 del 23/01/2018 CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI DICEMBRE 2017 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 .CODICE PAGAMENTO B=031618871801219920 24,55 24,55 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 50/2018PA del 25/01/2018 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD- SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE LICENZA ALBO ON-LINE ANNO 2018 1.400,00 1.400,00 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pag. imp.fattura n. 53E del 03/01/2018 PROGRAMMI AXIOS OFFERTA PLATINUM ANNO 2018 1.250,00 1.250,00 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
fattura n. 8717395027 del 21/12/2017 per corrispondeza e affrancatute mese di novembre. conto contrattuale n. 31081947-001.Codice di pagamento B=032317871739502750 41,06 41,06 27/12/2017
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31720579 del 12/12/2017per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalitàdegli immobili effettuati nel mese di dicembre 2017 8.077,73 8.077,73 14/12/2017
25/01/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
PAG.IMP. FT.89/2018/PA DEL 04-0-2018 – CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. 1514/A35 DEL 01-04-2017- PERIODO DALL’01-04-2017 AL 31-03-2018. II QUOTA PERIODO OTTOBRE 2017 MARZO 2018. 688,53 688,53 23/11/2017
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILEA SRL (04576470720)
Aggiudicatari:
SILEA SRL (04576470720)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000012 DELL’08-01-2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017- PERIODO II TRIMESTRE 1.215,00 405,00 20/10/2017
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
FATTURA N. PA0000000144 DEL 10 LUGLIO 2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 18 1.215,00 405,00 20/10/2017
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
PAG. IMPON. FT. PA000000078 DEL 09-04-2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017 PERIODO APRILE-GIUGNO 18 1.215,00 405,00 20/10/2017
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018 4.500,00 3.000,00 27/12/2016
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165)
Totali Numero Lotti: 98 151.888,23 133.613,42
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