Consultazione gare anno 2017

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo di Noci
Aggiornato al 13.01.2020
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Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA NOMINATIVA OPERATORI SCOLASTICI N. IW/2017/01682/02 AS 2017-2018. VALIDITA’ COPERTURA DAL 23-11-2017 AL 16-11-2018. 276,00 276,00 11/12/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI N. IW/2017/01682 AS 2017-2018. VALIDITA’ COPERTURA DAL 16-11-2017 AL 16-11-2018. 3.136,05 3.136,05 11/12/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
fattura n. 31718955 del 30/11/2017 per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimentoi del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di novembre 2017 8.077,73 8.077,73 06/12/2017
11/12/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. FATTPA 6_17 del 02/12/2017 per acquisto toner laboratori e uffici 1.039,10 1.039,10 04/12/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER (04784340723)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. FATTPA 7_17 del 02/12/2017 acquisto toner stampanti 72,30 72,30 04/12/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER (04784340723)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. FATTPA 8_17 del 02/12/2017 per manutenzione pc labortorio multimediale 60,66 60,66 04/12/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER (04784340723)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. 8717357149 del 22/11/2017 CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI OTTOBRE 2017 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001- CODICE PAGAMENTO B=032317871735714923 28,63 28,63 23/11/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 570/2017PA del 21/11/2017 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ON-LINE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DALL’01-11-2017 AL 31-10-2018 470,88 470,88 23/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 568/PA del 16/11/2017 per fornitura materiale di pulizia 761,03 761,03 21/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGIDA & TRAVERSA (05013480727)
Aggiudicatari:
PROGIDA & TRAVERSA (05013480727)
fattura n. 39 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 818,60 818,60 14/11/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE FRANCESCO SRL (06901830726)
Aggiudicatari:
DE FRANCESCO SRL (06901830726)
fattura n. 31717070 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO EDELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 8.077,73 8.077,73 08/11/2017
14/11/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. FatPAM 13/B/2017 del 07/11/2017 per fornitura toner e vaschette di recupero toner uffici 177,69 177,69 08/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
Aggiudicatari:
INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
fattura n. 2/102 del 26/10/2017 FORNITURA CARTA 621,25 621,25 07/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLONE FORNITURE SRL (04824570750)
Aggiudicatari:
BELLONE FORNITURE SRL (04824570750)
ABBONAMENTO ANNUO 1° SETTEMBRE – 31-08-2017 ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 110,00 110,00 03/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. V3-22381 del 24/10/2017 acquisto materiale alunni h 259,38 259,38 02/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
fattura n. 31716450 del 30/10/2017per intervento di ripristino funzionalità degli immobili plesso BAAA858007 MINZELE PARINI 19.508,20 19.508,20 31/10/2017
06/11/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 20174E31814 del 24/10/2017 acquisto registro verbali 39,00 39,00 28/10/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 8717322377 del 20/10/2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI SETTEMBRE 17 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001. CODICE DI PAGAMENTO B=011917871732237754 40,43 40,43 23/10/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017- 1° TRIMESTRE 1.620,00 405,00 20/10/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAGAMENTO IMPONIBILE fattura n. 31715231 del 30/09/2017 per servizi di pulizia ed altri servizitesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili – effettuati nel mese di settembre 2017 8.077,73 8.077,73 09/10/2017
23/10/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Pagamento fattura n. 200/2017/PA del 04/10/2017 per conferimento incaric RSPP 1° quota periodo aprile 17 settembre 17. Contratto prot. n. 1514-A35 del 01 aprile 2017 688,52 688,52 05/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILEA SRL (04576470720)
Aggiudicatari:
SILEA SRL (04576470720)
fattura n. 20174E27750 del 21/09/2017 acquisto registri 185,20 185,20 03/10/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 540 del 26/09/2017 PER ACQUISTO REGISTRI FIRMA DOCENTI 131,00 131,00 27/09/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
fattura n. 8717274271 del 19/09/2017 per corrisponenze e affrancature mese di luglio 2017 conto contrattuale n.31081947-001 codice pagamento B=043717871727427192 18,46 18,46 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31712628 del 31/07/2017 PER LAVORI DI PITTURZIONE EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO- SCUOLE BELLE 12.622,95 12.622,95 25/08/2017
26/09/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 1612431 del 24/07/2017 ESAMI PG13 PER N.9 ALUNNI PROGETTO MUSICA A SCUOLA YAMAHA 184,42 184,42 04/08/2017
06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
Aggiudicatari:
YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
fattura n. FATTPA 26_17 del 22/06/2017 TRASPORTO ALUNNI NOCI POLICORO E RITORNO PROGETTO IN RETE VIVERE IL MARE 272,96 272,96 04/07/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728)
Aggiudicatari:
LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728)
fattura n. 429/2017PA del 30/06/2017 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 325,00 325,00 03/07/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. PA0000000126 del 26/06/2017 per manutenzione fotocopiatotrice- stampante Samsung ufficio di segreteria 285,00 285,00 28/06/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
fattura n. 8717188280 del 26/06/2017 corrispondenze e affrancature mese di maggio 24,16 24,16 27/06/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31710329 del 22/06/2017per servizio di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di GIUGNO 8.077,73 8.077,73 26/06/2017
04/07/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 2/240 del 23/06/2017 per saldo soggiorno campo estivo policoro e attivita’ formative per discipline sportive 4.072,04 4.072,04 26/06/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771)
Aggiudicatari:
Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771)
Pag. imp. fattura n. 193 2017 PA del 31/05/2017 per trasporto alunni 10-05, 16-05, 19-05, 872,73 872,73 14/06/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Aggiudicatari:
ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Imponibile fattura n. 31709125 del 31/05/2017 per servizio di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di maggio 2017. 8.077,73 8.077,73 10/06/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
pag. imp. fattura n. 23 PA ORG / 2017 del 03/06/2017 per viaggio d’istruzione in sicilia e Calabria il 5 e il 6 giugno 2017 5.620,00 5.620,00 08/06/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
Imponibile fattura n. 1668 del 05/06/2017acquisto carta per stampa pagelle e certificazione delle competenze 65,10 65,10 06/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Aggiudicatari:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Pag imponibile fattura n. 219 del 01/06/2017 per nolo pullman visite guidate giorni 28 e 30/04/2017; 12/05/2017 e 01/06/2017. 1.272,73 1.272,73 05/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. PB0000000033 del 29/05/2017 per fornitura n. 2 tonerCANON i SENSYS lp670dn e n.2 vaschetta recupero toner Samsung color expression 243,20 243,20 03/06/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAG. IMP.fattura n. FATTPA 3_17 del 01/06/2017 IL TRICOLORE PER NOLO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2.127,00 2.127,00 03/06/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRICOLORE (07189510725)
Aggiudicatari:
IL TRICOLORE (07189510725)
fattura n. 8717158761 del 29/05/2017 corrispondenze e affrancature mese di aprile 2017. conto contrttuale 31081947-001 6,04 6,04 30/05/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 8717155544 del 25/05/2017PER CORRISPONDNZE E AFFRANCATURE MESE DI MARZO 2017 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 104,26 104,26 26/05/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Pag. imponibile fattura n. PA0000000109 del 23/05/2017 PER RIPARAZIONE VIDEO PROIETTORE SANYO MOD PDG-DXL100 250,00 250,00 25/05/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Pag. imponibile fattura n. 1603972 del 15/05/2017 YAMAHA MUSIC EUROPE TERZA RATA saldo 4.897,54 4.897,54 25/05/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
Aggiudicatari:
YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
fattura n. 157 del 06/05/2017 PER NOLO PULLMAN POLITECNICO BARI A.R. – OLIMPIADE DELLA MATEMATICA 176,36 176,36 18/05/2017
19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 135/PA del 12/05/2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE “CLIL SPECIAL” DAL 19 AL 26 APRILE 2017 1.400,00 1.400,00 13/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
Aggiudicatari:
BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
IMPONIBILE fattura n. 31707393 del 30/04/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUTI NEL MESE DI APRILE 2017 8.077,73 8.077,73 10/05/2017
16/05/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 125/PA del 05/05/2017 PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE DEL 28 APRILE 1.050,00 1.050,00 10/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
Aggiudicatari:
BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
fattura n. 132 del 30/04/2017 PER TRASPORTO ALUNNI CENTRO SPORTIVO DI CAGNO BRI GIORNO 28 APRILE 17 352,73 352,73 10/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
VIMI VIAGGI (04183270729)
IMPONIBILE fattura n. FATTPA 2_17 del 30/04/2017PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI-0628B030-CANON MP500-PGI 5BK NERO E TONER CLT-K60625 170,20 170,20 10/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER (04784340723)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER (04784340723)
IMPONIBILE fattura n. FATTPA 3_17 del 30/04/2017 PER ACQUISTO HUB SWITCH 24 PORTE 81,97 81,97 10/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER (04784340723)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. 61 del 05/05/2017 PER N. 45 QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO “VELA A SCUOLA” 5.175,00 5.175,00 10/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLOR TO SRL (06250230486)
Aggiudicatari:
FLOR TO SRL (06250230486)
IMPONIBILE fattura n. FE/34 del 28/04/2017 PER ACQUISTO REGISTRI 147,50 147,50 29/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
Aggiudicatari:
EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
IMPONIBILE NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI CINEMA TEATRO DI ALBEROBELLO GIORNI 10 APRILE E 27 APRILE 2017 . Q.TA PARTE FATTURA N. 2_2017 DEL 28-04-17 400,00 400,00 29/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRICOLORE (07189510725)
Aggiudicatari:
IL TRICOLORE (07189510725)
IMPONIBILE NOLO PULLMANN TRASPORTO ALUNNI CINEMA TEATRO ALBEROBELLO GIORNO 06-12-2016 Q.TA PARTE FATTURA N.2_17 DEL 28-04-2017 200,00 200,00 29/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRICOLORE (07189510725)
Aggiudicatari:
IL TRICOLORE (07189510725)
FATTURA N. 8717106241 DEL 18-04-2017 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO 2017 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 44,17 44,17 26/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Pag. fattura n. 6 PA ORG / 2017 del 31/03/2017 per viaggio d’istruzione Roma 31 marzo e 1 aprile 9.020,00 9.020,00 26/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
Pag.fattura n. 7 PA ORG / 2017 del 06/04/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE A CASERTA GIORNO 07-04-2017 3.774,00 3.774,00 26/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
Pag.fattura n. 10 PA ORG / 2017 del 10/04/2017ALLE CESINE E OTRANTO GIORNO 11 APRILE 2017 2.065,00 2.065,00 26/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
VIMI VIAGGI (04183270729)
Aggiudicatari:
IMPONIBILE FATTURA N. 31704866 DEL 31-03-2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIANALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2017 8.077,73 8.077,73 07/04/2017
07/04/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
IMPONIBILE FATTURA N.V3-7554 DEL 21-03-2017- BUONO D’ORDINE PROT. N.1099 DEL 09-03-2017 PER ACQUISTO MATERIAòLE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 1.233,31 1.143,64 29/03/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-8529 DEL 29-03-2017-BUONO D’ORDINE PROT. N.1099 DEL 09-03-2017 PER ACQUISTO MATERIAòLE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 1.233,31 89,67 29/03/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-6365 DELL’08-03-2017-BUONO D’ORDINE PROT. N. 982 DEL 03/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 1.317,51 779,48 29/03/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-8528 DEL 29-03-2017 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 982 DEL 03/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 1.317,51 538,03 29/03/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 1731 DEL 31/03/2017- BUONO D’ORDINE PROT. N. 870-B15 DEL 23-02-2017 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA MATERNA GUARELLA E LAMADACQUA 208,71 208,71 29/03/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000059 DEL 22-03-2017 PER SOSTITUZIONE SCHEDA VIDEO PC. LABORATORIO MULTIMEDIALE. 98,00 98,00 29/03/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FATTURA N. 6820170314004126 DEL 22-03-2017 PER FORNITURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5- ODA 2982380 – REALIZZAZIONE RETI LAN-WLAN FESRPON-PU-2015-266- 12.883,27 12.883,27 27/03/2017
05/04/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1598197 DEL 15-03-2017 RELATIVA ALLA II RATA PUNTO 4 CONVENZIONE PROT. N.4578 -A22 DEL 14-11-2016 PROGETTOI MUSICA A SCUOLA YAMAHA 16-17 3.918,03 3.918,03 21/03/2017
22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
Aggiudicatari:
YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
IMPONIBILE FATTURA N.1/PA DEL 20/03/2017 MATERIALE D CANCELLERIA PROGETTO CONTINUITA’ 37,66 37,66 21/03/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
Aggiudicatari:
PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
PAGAMENTO FATTURA N. 8717076779 DEL 09/03/2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2017. CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 . CODICE PAGAMENTO B=032317871707677948 27,49 27,49 14/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
PAG FATTURA N. 60/PA DEL 13/03/2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DEL 03/03/2017 1.050,00 1.050,00 14/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
Aggiudicatari:
BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. V3-5925 DEL 03-03-2017 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE DELL’INFANZIA SEVESO E TINELLI 536,94 536,94 14/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PAM5/B/2017 DELL’08/03/2017 PER FORNITURA N. 10 LICENZE ANTIVIRUS 180,00 180,00 13/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
Aggiudicatari:
INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 80 DEL 02/03/2017 PER INTERVENTO TECNICO ON SITE SEDE LIM SEDE CENTRALE + DIRITTO FISSO DI CHIAMATA. 60,00 60,00 11/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
Aggiudicatari:
WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 31702838 DEL 28/02/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. 8.077,73 8.077,73 04/03/2017
17/03/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 98/2017/PA DEL 27/02/2017 PER PACCHETTO AXIOS PLATINUM- PROMO 2017 1.000,00 1.000,00 01/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PB0000000010 DEL 21-02-2017 PER FORNITURA N.2 TONER STAMPANTE SAMSUNG UFFICI DI SEGRETERIA 97,54 97,54 22/02/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAGAMENTO FATTUR N. 22/PA DEL 13-02-2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DELL’11-02-2017. 800,00 800,00 14/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
Aggiudicatari:
BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
PAGAMENTO FATTUR N. 8717041377 DEL 10-02-2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCTURE MESE DI DICEMBRE 2016. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001-COD.PAG: B=032317871704137779 50,73 50,73 11/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
PAG. IMPNIBILE FATTURA N. 442 DEL 10-02-2017 PER FORNITURA CARTA E CARTELLINE USO AMMINISTRTIVO- DIDATTICO. 257,00 257,00 11/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Aggiudicatari:
FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
PAG.IMPONIBILE FATTUR N. 31701009 DEL 31-01-2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBOILI EFFETTUTI NEL MESE DI GENNAIO 2017 8.077,73 8.077,73 06/02/2017
21/02/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Affidamento dei servizi di noleggio fotocopiatrici e relativa manutenzione ed assistenza tecnica di durata annuale 1.674,00 418,50 13/09/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAG. IMP. FATTURA N. PB0000000001 DEL 27-01-2017 PER FORNITURA n.2 TONER STAMPANTE CANON LBP66700DN IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 198,36 198,36 03/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FATT. N. FATTPA18-16 DEL 28-12-2016. ORDINE PROT. N. 5262 DEL 20-12-2016 PER RIPARAZIONE MULTIUNZIONE SAMSUNG C9250ND FOTOCOPIATORE STAMPANTE IN USO PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 229,51 229,51 30/12/2016
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER (04784340723)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER (04784340723)
IMPONIBILE FATTURA N. 1590083 DEL 23-12-2016 – 1^ RATA CONVENZIONE PROT. N. 4578-A22 DEL14 NOVEMBRE 2016 PROGETTO MUSICA A SCUOLA YAMAHA AS 16-17 3.918,03 3.918,03 30/12/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
Aggiudicatari:
YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018 4.500,00 1.500,00 27/12/2016
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165)
Contratto RSPP periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2017 – – I quota 1.377,05 688,53 01/04/2016
02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILEA SRL (04576470720)
Aggiudicatari:
SILEA SRL (04576470720)
IMPONIBILE FATTURA N. 8/E DEL 15/12/2016 PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE IN PLEXIGLAS ED ETICHETTE AUTOADESIVE IN PVC PROGETTO FESR PON-PU-2015-606 225,00 225,00 17/12/2016
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747)
Aggiudicatari:
ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747)
IMPONIBILE FATTURAN.9/E DEL 15/12/2016 PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE IN PLEXIGLAS ED ETICHETTE ADESIVE PROGETTO FESRPON-PU-2015-266 225,00 225,00 17/12/2016
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747)
Aggiudicatari:
ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747)
PAG IMPONIBILE FATTURA N. 31620964 DEL 15-12-2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVII TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 8.077,73 8.077,73 16/12/2016
16/01/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N.PB0000000094 DEL 30-11-2016 PER FONITURA LIM E PC. COD.PROG.10,8,1.A3-FESRPON-PU-2015-606 14.922,05 14.922,05 02/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADESA S.r.l. (07268620726)
SISTEMI INFORMATICI S.r.l. (02712810734)
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
TECNOLAB GROUP (05211404729)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE fattura n. 100-2017 del 10-04-2017 – CONTRATTO PRO. 1492/B15 DEL 04/04/2016 PER CONFERIMENTO INCARICO RSPP 01-04-2016 31-03-2017. 688,52 688,52 01/12/2016
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILEA SRL (04576470720)
Aggiudicatari:
SILEA SRL (04576470720)
PAG.IMPONIBILE FATTUR N.324 DEL 18-01-2017 BUONO D’ORDINE 16-2016 DEL 26-11-2016 PER ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.DETERMINA DEL DIRIGENTE N.52 DEL 26-11-2016 205,50 205,49 30/11/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
PAG.IMPONIBILE FATTURA N.38 DEL 17/02/2017 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO RETE WIFI PLESSO PASCOLI DETERMINA DIRIGENZIALE PROT.4298 DEL 27/10/2016 25,00 25,00 27/10/2016
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
Aggiudicatari:
WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
IMPONIBILE FATTURA N.PA0000000014 DEL 17-01-2016 PER NOLO FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 1.255,50 418,50 03/10/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000081 DEL 06/04/2017 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016. PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 1.255,50 418,50 03/10/2016
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000140 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016. 1.255,50 418,50 03/10/2016
06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Aggiudicatari:
SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Totali Numero Lotti: 96 226.403,27 215.182,42
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